同学,你好 其他业务收入 和应交税费-应交增值税 销项税额 ,一般做到贷方
我要出租固定资产 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:其他业务成本 贷:累计折旧 对吗?
1借:应付账款-北京长虹72000贷:银行存款720002借:其他货币资金-外埠存款180000贷:银行存款1800003借:在途物资151000应交税费-应交增值税(进项税额)25610贷:其他货币资金-外埠存款1766104借:银行存款3390贷:其他货币资金-外埠存款33905、借:应收账款58500贷:主营业务收入50000应交税费—应交增值税(销项税额)85006、借:银行存款58500贷:应收账款58500
支付水费做的借其他业务成本 应交税费-应交增值税(进项)贷银行存款 收到垫付的水费 借银行存款贷应交税费-应交增值税(销项)银行存款 对吗
一般纳税人,取得收入和购买材料,增值税怎么做结转分录呢 收入: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 买材料 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
借银行存款贷其他业务收入应交税费—应交增值税(销项税额)
老师那抖音平台的收入如果绑定的是老板的卡,先提现到老板卡,然后老板再转入公户,提现到老板卡这步附什么附件啊,这步不做可以吗,直接其他货币资金减少,银行增加,可以吗
出售固定资产开具发票了走固定资产清理核算申报时填报收入账表不符怎么办啊
老师还有美团平台收入当月的收入也是次月才提现,是不是从美团平台先打印出月汇总,做其他货币资金,次月再做其他货币资金减少啊
老师自助开台收入私人户最终也是转到公户的,比如当月收入次月第一天才转入公户那我以什么做附件计入其他应收款老板啊,是不是从自助开台机打印出月统计表啊,
老师,汇算清缴时提示主营业务收入比去年高出50%以上,正常吗?
年度汇算清缴后减去调增的还是亏损,需要做账呀,怎么做分录?
老师,办公室租金可以作为成本吗?需要对方提供租金发票吗
已经认证抵扣的专用发票,对方公司名称写错,重新开具,怎么做会计分录?
信息服务业,2023-2025年把房租计入研发支出费用化支出——其他费用——房租科目里了,但房租不能加计扣除,这下怎么办呢,25年1-4月账都结了,凭证也装订了,该怎么调整,我们是小企业会计准则
老师,那个应付账款贷方用暂估是什么意思
以前收的水电费做在了借方, 现在收多了把钱退回去应该做什么凭证?
以前收的水电费做在了贷方, 现在收多了把钱退回去应该做什么凭证?
同学你好 一摸一样的分录,金额借方负数
可是以前做的是收款凭证 现在得做付款凭证
可以 贷:主营业务收入、其他业务收入 负数 应交税费 负数 贷:银行存款