借:库存商品
贷:银行存款
借:销售费用
贷:库存商品
应交税费

老师,购买的礼品赠送给客户的,取得了专票。那么按照规定赠送视同销售算销项税,专票可以抵扣。那么可以做不抵扣勾选,然后赠送也不视同销售吗?
请问购买礼品赠送客户,可以不做业务招待费,按照截图的说法,购买时做成本费用,赠送时作视同销售,请问购买赠送分别怎么做账?
老师,您好,我们公司为电商行业小规模,购买的产品赠送给用户,是不是视同销售,怎么做会计分录
采购赠送客户的礼品10000元,收的普票。之前做的分录是借:销售费用10000,贷:库存商品10000.没有做视同销售,现在应该怎么补计提销项税啊
销售送给顾客的礼品、在采购时取得发票可以抵扣吗?赠送给顾客是不是要视同销售?销项税怎么计算
老师你好,问下公司付外面汽车维修怎么走账好,车子不是公司的
老师,我这个月算个税,出来这个提示,是什么意思
茶几1500,办公桌2760是直接入费用还是固定资产呢
新成立的公司,11月做的税费种认定,12月才可以报个税,那我10月份的工资可以从公司账面上发吗?前面的报不了税怎么办?怎么做账?老师
老师 生产型企业 开具出口发票 备注栏 目的地错了 需要冲红重新开具吗 ?
开普票需要选择1%的税率吗
老师,请问一个问题,我们公司有跟其他公司合作,其中有返点给我们公司,但返点是走私账转,现在换从对方公转私到我们私人账号可否这样操作?不可以理由是什么呢?会出现啥风险
个体户查账征收是在哪里申报税费呢?
老师,增值税几附加税费申报表里期初未缴税额哪里来的
老师,我一家公司要从11月中旬变更主体,那我12月报之前的收入有关系吗,应该没关系的吧?只是主体变更了,业务还是原来的业务金额对不?
可不可以不进库存商品,直接借:销售费用 贷:收入 销项税
因为这个采购的时候就能确定都是要送给客户的
可以直接计入业务招待费
计入业务招待费就不用视同销售了?
不用,这个相当于是直接入费用了