以下是针对你这种情况关于结账和成本结转的一些分析与建议: 一、关于收入与发票的情况处理 11月份结账时,你收到的发票大于销出去的发票,这在财务处理上很常见,它们分别对应着采购(进货)和销售业务。 - 收入确认:销售业务方面,并不是以开出多少发票来确定全部收入哦。如果你还有未开发票但实际已经完成销售的情况(比如顾客购买了商品但没要发票),这部分也应该确认收入。按照会计准则,只要满足了收入确认的条件,比如商品已经交付给顾客,顾客已取得商品的控制权,且预期能够收回相应的销售款项等,就需要确认收入。所以你要先梳理清楚11月份实际完成的所有销售业务,不管有没有开发票,把总的销售收入准确统计出来。 二、成本结转的一般原则与方法 1. 原则上要求票货相符进行结转: - 从规范的财务角度来说,结转成本最好是能做到发票和货物对应得上。因为这样能准确反映每一笔销售业务对应的真实成本,使得财务数据更准确、可靠,也便于后续的财务分析、税务申报等工作。比如你进了一台某品牌型号的抽油烟机,销售出去的时候,就用这台抽油烟机的进货成本来结转。 2. 但针对小店实际情况的灵活处理: - 对于你这种货比较凌乱、一个人经营的小店,要完全做到票货一一对应可能确实有难度。那可以考虑采用以下相对简单的方法来结转成本: - 加权平均法:先把11月份期初库存商品的成本金额统计出来(如果有),再加上11月份进货的总成本(根据收到的发票金额等确定),算出11月份可供销售商品的总成本。然后统计11月份期末库存商品的数量(可以通过实地盘点等方式),根据公式:加权平均单位成本 = 可供销售商品总成本÷可供销售商品总数量,算出加权平均单位成本。最后,根据11月份实际销售出去的商品数量,用销售数量乘以加权平均单位成本来结转销售成本。 - 毛利率法:如果你大致知道你这个小店经营的各类厨卫产品的平均毛利率情况,也可以采用毛利率法来估算结转成本。首先确定一个合理的毛利率(可以根据以往经验或者同行业情况大致估算),然后用11月份统计出来的销售收入乘以(1 - 毛利率),得到的结果就是大致估算的销售成本,以此来进行成本结转。 三、期末库存盘点与调整 不管采用哪种成本结转方法,在11月份结账时,都最好对库存商品进行一次实地盘点。通过盘点来核实实际库存数量与你账面上计算出来的期末库存数量是否相符。如果有差异,要分析原因并做相应的调整,比如是因为商品丢失、损坏还是记账错误等原因导致的,这样才能保证财务数据的相对准确性。
你好,老师,我想请问一下我2月份销售一批货物,但是因为疫情,供应商没有给到发票,而且价格也在原来的基础上要调整,请问一下我的成本怎么结转,是按暂估的结转吗?那要是少或者多结转了,下个月没有了收入,下个月不是只有成本的正数或者负数,没有收入?这样可以吗?(因为我们不是每个月都有单出,有时一个月要出好多,有时一个月没有,我们的东西要跟别人的配套出,别人的没有做出来我们的就出不了)
老师我们商品暂估入账,还没收到发票就销售出去了,可能金额跟发票的金额不一致。我这个月销售出去的时候做了成本结算。但是等发票收到的时候,把暂估入账冲了,那个结转成本应该怎么办?
老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
老师,您好,我们公司先付了材料款,材料已经使用,那需要结转成本,有一部分是直接结转到主营业务成本的有一部分是合同履约成本工程施工里的,那可能几个月以后才能收到发票,该怎么做账?
老师你好,是这样的,我们是一家建筑工程公司,1月份有个水电智能安装的项目开了票,以前我们结转成本都是按开票,看合同造价和完工进度百分比确定成本,但是现在这个项目有分包出去的,而且合同有的还没敲定,这个现在结转成本怎么做呢,可以先按已经支出的实际材料人工先结转成本吗?我们目前开票只开了三百万,结转成本劳务分包这块的也要记入进去吗?还是说可以暂时不计入,具体的会计分录怎么做麻烦老师指导下
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师