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老师,关于异地涉税事项我有几个问题想咨询一下:1、我们公司在同省不同市有建筑服务项目,如果不去办理异地涉税,就在本地缴纳税款,会有什么后果;2、如果我们的上家A公司有办理异地涉税预缴税款,我们公司和我们下家C公司是不是都得办理异地涉税预缴税款,如果不办理会有什么后果(针对同一项目);3、如果上家公司A公司没办异地涉税预缴,我们是不是也可以不办;4、如果办理预缴了税款,等工程完工以后,怎么办理异地结算呢?是不是必须得有针对同一项目的进项发票才能抵扣,如果没有就不能抵扣,不跟本地纳税抵扣一样,只要有进项发票就可以抵扣?
老师,我们新开办了一个建筑装饰公司,小规模纳税人,营业范围里有劳务分包,但我们还没有办理分包资质, 1.可以这样开*建筑服务*劳务分包款? 2.劳务分包资质是建设方要求的么? 3.我们新接的这个项目是清包工,开票的话可以选择开专票3%,也可以选择免税,对吧? 4.我不明白的是:若这个项目选了专票3%,下个项目还能选择免税么? 5.劳务分包还能开别的税率发票么?差额征税5%
我们是个建筑类型的企业,有项目是外省的,需要做跨区交税,因为有些地方是不能线上办理的,我们就怕办理的过程中需要线下处理,如果对方不需要发票,我们走未开票收入在当地交税可以吗?就是不在外地预缴这个操作了
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
老师,请问下,我们有个项目涉及到跨市区的建筑劳务了,但收到对方 给我们开的劳务发票是电子发票,备注栏有个”跨地(市)标志:否”这个发票能要吗?因为我们公司还没有开通电子发票,所以不清楚,那个跨地(市)标志那应该填是?还是填否呢?
公司买的冰箱,价值7500元,怎么入账,分录怎么做
老师,请问员工宿舍拆装空调,这种计入什么科目?
税务局要求写房产税申报依据,有一块儿是自建区域,在2024/年税务局要求按100万补交了三年,后面这一块儿就由出租方承担了,还有一块儿地下室说是防空洞,也是只有使用权,没有依据,也是税务局核定了一百万的价格交税,情况说明怎么写
老师,您好,幼儿园食堂人员以第三方购买劳务费的形式。人事在做工资时,我上账的工资条写的是任教科目,学前教育。工资条是不是不对呀
老师,我在公司做出纳 记内账,跑税务,开发票,是办税员,公司关联的税务人员是我 。 还有一个会计做账报税,她每月纳税申报都用我的身份登录操作报税,请问我有什么风险?
一般纳税人月收入未超10万,附加税免征,还需要计提吗,需要计提的话怎么做账务处理呢
个体户不需要注册资金,实缴资本嘛
老师个体户用申报财务报表吗季度
老师,发票税额和增值税报表税额有一分钱差额,报表大于发票,收入相同,这一分钱差额计入哪里?
老师,我们施工项目上,4个队伍劳务需要代开的发票分别是这样,,他们去税务局代开发票,需要缴纳多少税呢?就拿400多万和80多万那个举例。
老师您好,就是,建筑公司,有个挂靠项目是跨市区项目,财务在开票的时候没关,下面跨市区那个块选择否,这个发票甲方已经拿走拨款,没办法拿回来作废了,我这边还能做预缴税款吗?
老师您看一下发票
本来是跨市项目
做预缴税款有影响吗,但是外经证已经办理了
老师 在吗
仍需预缴税款。准备合同复印件、外出经营活动税收管理证明或跨区域涉税事项报告表等资料,前往建筑服务发生地税务机关。按规定计算预缴税款(一般计税方法预征率 2%,简易计税方法预征率 3%),缴纳后获取完税凭证用于后续纳税申报抵减应纳税额。
呢老师呢发票那个选择否的话,跟我做预缴税款没啥影响对吗,因为发票现在不能作废了,甲方那边也那不回来了
甲方那边已经用于做账了,而且还是10月份给开的发票
是的,你选了否,没有影响,正常操作预缴就可以了
好的 老师 只要发票不影响,我正常做预缴就行,因为发票是10月份开的,还是专票,甲方拿走已经入账了,所以,我就不知道我现在到底能不能做预缴了