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由于销售方异常,税务局通知让做进项转出,现在问题解决了,税务局又通知转出的进项可以抵扣了,怎么做分录

2024-12-04 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-04 10:02

你好你当时转出的时候是怎么做的凭证,你就做同样的凭证,金额写负数就好了。

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相关问题讨论
你好你当时转出的时候是怎么做的凭证,你就做同样的凭证,金额写负数就好了。
2024-12-04
您好,借:库存商品(原材料,XX费用) 贷:应交税费一一应交增值税(进项税額转出) 如果异常你手里证据充足,可以去税务局申诉。
2020-12-15
您好, 你做进项转出就可以了
2024-06-06
借:取得发票时对应的成本费用科目 贷:应交税费-增值税-进项转出
2025-03-31
你们之前是账面也调整了还是只调整了税金?主要是你之前的调整的分录是怎么处理的
2024-10-23
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