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老师,对方多付发票金额的0.3元怎么处理呢?后期也不会再给他开票了

2024-12-04 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-04 10:47

您好,我们是 借:财务费用-现金折扣 -0.3 ,只为了把分录做平,也不做在营业外收入了,平时财务费用-现金折扣有正数

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快账用户8898 追问 2024-12-04 11:04

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-12-04 11:06

 亲爱的朋友, 祝您工作顺利,生活顺意~  

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您好,我们是 借:财务费用-现金折扣 -0.3 ,只为了把分录做平,也不做在营业外收入了,平时财务费用-现金折扣有正数
2024-12-04
计入营业外支出就是了
2022-06-21
你好 挂预付账款就可以 下次抵扣
2021-07-16
 你好;  你这个是虚开发票吗  ; 你是业务是多少 金额的  
2022-06-10
你好,是站在销售方的角度做分录? 
2025-04-12
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