您好,我们是 借:财务费用-现金折扣 -0.3 ,只为了把分录做平,也不做在营业外收入了,平时财务费用-现金折扣有正数

老师,对公付的水费,多付了0.3元,怎么办?和发票的金额对不上
老师,对方去年开了一张金额为25000的普通发票给我们,支付了15000,剩下10000元不用付了,那怎么处理这个发票金额呢?
老师,给对方公司预付了5万,对方给我们开了42000,后期也不开票了,这个借方的8000元的预付账款怎么平呢?
老师,对方多付发票金额的0.3元怎么处理呢?后期也不会再给他开票了
老师早上好,我公司收到了一张服务费发票金额是227400元,然后我入了劳务成本科目,实际给对方付款式220000元,现在是对方把发票金额多开了,账上还挂了数字,实际也不会再把剩下的给对方付款了,老师这种情况我现在应该怎么做账合适呢
老师,老板拿来孩子报学习课的发票,这个能报销吗,当福利费?税前能扣除吗
老师请问考中级是一科一科学完,还是交叉着学,找apple老师
个体户,定率征收,是用收入*定率 还是用收入扣除成本费用后的利润*定率
老师,出口报关的装箱单是什么呀?
购销合同扫描件可以吗?还是一定要原件
老师、财产保险合同印花税 计入哪个科目?会计分录怎么写?
应交增值税销项税额贷方有332.09,这个应该怎么调账,把这个科目做平?
老师,我们银行流水跟发票是3月开的,合同是在后7月签的,把这个单证给税务会存在风险吗?
公司为小规模纳税人时 有一笔应交税费-应交增值税499 现 公司已转为一般纳税人, 问:这笔增值税是一直挂着‘应交税费-应交增值税”,还是结转成别的科目
请问一下,办理的物业执照前几年都是零申报 现在用这个公司租了房子来做公寓出租,请问这个需要前期会计需要做什么
好的,谢谢
亲爱的朋友, 祝您工作顺利,生活顺意~