同学,你好 借:管理费用20 主营业务成本40 贷:银行存款60 借:银行存款40 贷:主营业务收入 应交税费 开具:智能卡口操作软硬件的发票,和你收到的发票内容一致

老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
您好,老师,我公司是做室内设计的,最近签了一个合同,合同总金额为10万块钱,里面7万块钱是代购费,3万块钱是设计费,客户把10万块钱转到我的对公账户了,然后后期我给他代购家具啥的,买家具的钱我用对公账户支付给家具公司,发票由家具公司直接来给客户,我在中间只挣设计费3万,并且和客户签了代购合同,请问有什么税务风险吗,我在税务上的收入是不是申报3万元,另外怎么做账呢,就是我付款给家具公司的时候
老师,我们公司在2015年向A公司购买了400万的零件,零件当时已经全部送到,我们给付款100,对方开票开了300万,但这笔债务一直未付,今年经双方协商,除我公司已使用了其中130万的零件外,我公司其他剩余270万的零件全部退还给A公司,抵消欠A债务300万的债务。 这笔业务之后发票多开了170万之后对方也并未联系我方开具红字发票,当时增值税税率为17%,已抵扣。 请问关于这边业务我该怎么做账?
老师,我们公司在2015年向A公司购买了400万的零件,零件当时已经全部送到,我们给付款100,对方开票开了300万,但这笔债务一直未付,今年经双方协商,除我公司已使用了其中130万的零件外,我公司其他剩余270万的零件全部退还给A公司,抵消欠A债务300万的债务。 这笔业务之后发票多开了170万之后对方也并未联系我方开具红字发票,当时增值税税率为17%,已抵扣。 请问关于这边业务我该怎么做账?
老师 我想问下我们公司购买二手的挖机用于使用,金额为20万。这个二手挖机是10年以前的机械,所有我没有计提折旧,现在要出售这台挖机,价格为9.8万,我该如何做账务处理,并且出售的这台挖机没有开票,是卖给个人的,我如何填写增值税申报表,我们公司是一般纳税人
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
智能卡口不做固定资产吗?
同学,你好 可以做固定资产
有个问题,我做固定资产,就要提折旧,而收入会跨年,这样成本收入就不匹配了
同学,你好 不要紧的