销售额的填写 在申报增值税时,销售额一般是按照正数发票(蓝色发票)金额减去红字发票金额后的余额来填写。例如,本月开具正数发票销售额为 100,000 元,红字发票销售额为 20,000 元,那么在申报销售额时应填写 80,000 元。这是因为红字发票是对之前正数发票的冲减,从经济实质上来说,相当于减少了实际的销售金额。 税额的填写 对于税额也是同样的道理。正数发票对应的销项税额减去红字发票对应的销项税额后的余额为实际应申报的销项税额。比如,正数发票税额为 13,000 元,红字发票税额为 2,600 元,申报时应填写的销项税额为 10,400 元。这样的填写方式能够准确反映企业实际的销售和纳税情况,避免重复纳税或纳税金额计算错误。

请问老师,增值税税纳税申报时时的“销售额”就是填增值税发票汇总表的“实际销售金额”对吧?比喻说本月有红字发票,那就是减去红字发票后的销售额来申报对吗
你好老师,上个月开的蓝字发票因为金额错误这个月开了红字发票,报增值税报表,增值税销售额还有这笔销售,自动生成也没法删除,怎么处理呢
老师,报增值税时,红字发票要另外报吗?还是报税时候就直接报扣减了红字发票后的销售额和税额?
本月开的发票有蓝字发票,也有红字发票。销项税总额是负数。请问月底结转增值税的时候,科目(应交增值税-销项税)是借方填负数,还是贷方填正数?
老师好,假设本月有开红字发票税额¥2500,本月开蓝色发票销项税额¥3000,进项税额¥2000,为了本月缴纳增值税,可以在红色发票里面留底部分吗,例如:红字发票税额留底¥1600,这样的话,我本月销项税额¥3000,进项税额2000+900=¥2900,本月缴纳¥100增值税,可以这样操作吗?
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本期金额,和本年累计怎么填?
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本月金额,和本年累计怎么填?
注销公司 报表要全0吗 如果有投资款 要怎么调整为0
主要是讲课费,也会附带干其他的征集整理服务,开什么内容的增值税发票
企业微信,微信商户号号,只用于平时公司经营支出,区分法人私人付款,公户统一管理,没有收入,需不需要申报电商数据呢,老师说法不一,不知如何是好
只有一笔,是不是就是这个了
甲公司小、2025年度所得税申报错误,及财务报告错误可要更正申报?如何更正申报
郭老师,老师,我们是太阳能发电,刚成立的小规模纳税人公司,现在开具电费发票,对方要专票,我们开票是1%税率还是3%税率的专票呢?
老师,请问公司营业执照还未注册下来,公司名不知道是什么,买东西的收据,购买单位写什么