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10月公司账户支付材料款10万 未取得发票 11月发票取得5万 12月取得5万 请问这些分录怎么做?

2024-12-05 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-05 15:14

您好,10月
借:原材料10
贷:应付账款-暂估10
11月
借:原材料-5
贷:应付账款-暂估-5
借:原材料5
贷:应付账款-暂估5.
12月也是这样处理

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快账用户2526 追问 2024-12-05 15:34

我账户付出去了10万 不应该是银行存款吗? 还有11月收到了5万发票怎么还暂估?

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齐红老师 解答 2024-12-05 15:36

你再做一笔
借:应付账款
贷:银行存款

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齐红老师 解答 2024-12-05 15:36

这个暂估的意思是没有收到发票,方便你查账

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您好,10月
借:原材料10
贷:应付账款-暂估10
11月
借:原材料-5
贷:应付账款-暂估-5
借:原材料5
贷:应付账款-暂估5.
12月也是这样处理
2024-12-05
10月计提 借:管理费用 贷:应付账款 11月付款 借:预付账款 贷:银行存款 12月发票 借:应付账款 贷:预付账款
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