您好,10月
借:原材料10
贷:应付账款-暂估10
11月
借:原材料-5
贷:应付账款-暂估-5
借:原材料5
贷:应付账款-暂估5.
12月也是这样处理
一般纳税人 1、12月5日,向农民徐某购买黄豆10吨,支付价款12万元,取得徐某个人开具的收款凭证,并支付运费,取得增值税专用发票,注明金额0.5万元。 2、12月5日,委托舜华玻璃制品有限公司生产一批啤酒瓶300000只,购买原材料15万元,取得增值税专用发票,并支付加工费6万元,取得增值税专用发票 算增值税
A公司2022年12月5日问B公司预付贷款50万元,10日,从B公司采购甲材料,取得增值税专票,材料价款80万元,增值税10.4万元,材料均己入库,12月末,A公司支付B公司货款40.4万元。1.5日,A公司向B公司预付货款的分录,2.10日,采购原材料入库的分录,3.月未A公司支付货款的分录
A公司2022年12月5日向B公司名预付货款50万元,10日,从B公司采购甲材料取得增值税专票,材料价款80万元,增值税10.4万元,材料均己入库,12月末,A公司支付B公司货款40.4万元(1)5日,A公司向B公司预付货款的分录(2)10日,采购原材料入库的分录(3)月末,A公司支付货款的分录
请问老师,甲单位朝公司股东借款,从2021年开始借的,从2021年开始甲单位计提股东利息(计提未支付),2021年计提6万(未取得发票),2022年计提6万未取得发票),2023年1-10月计提了5万。到2023年11月支付了股东17万利息,并取得17万发票。21年和22年企业所得税汇算清缴都做了调整处理。请问23年收到票了。怎么处理呢?
老师,去年暂估成本10万,在今年5月前取得发票12万,怎么入账啊
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
我账户付出去了10万 不应该是银行存款吗? 还有11月收到了5万发票怎么还暂估?
你再做一笔
借:应付账款
贷:银行存款
这个暂估的意思是没有收到发票,方便你查账