那样是可以的,按无票收入做账和申报

老师好,我公司是一般纳税人,最近买了二手车,对方开了二手车销售统一发票给我公司,可以进项抵扣吗?
老师,我们是一般纳税人,9月份购入一辆二手车,对方开了发票去二手车市场换了二手车发票给我们,还有她自己开的抵扣联,这个我们要如何入账
本公司经营农业,有一辆二手车,现在卖了2000,可以给对方开车辆买卖的发票吗?
老师,公司买了一辆二手车,发票卖方是个人,打款也是给个人,发票上有二手车市场收款账号开户银行,这样打给个人可以吧
老师好,一般纳税人公司的车当二手车卖出去了,给对方开票的话,能开专票吗?
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
我们开的二车间发票总金额是1万,我们也按1万做账吗
是的, 清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖收入 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
老师,公司账户上的车,卖了,钱 是不是都要打到公司账户上
那个自己根据实际灵活处理就是了哈,老师只是提供思路
我是说卖了,收的钱是不是归公司的,不是归法人的吧
那个钱当然是应该是公司的哈
老师,他们开了二手车发票,我们还要报无票收入是吧
是的,就是那样处理的