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老师,9月份购入的商品,进项税额已抵扣,在11月份时又开了一张负数冲部分差价,导致9月份已抵扣的进项税额需要转出,我需要怎么写分录呢,财务软件,

2024-12-06 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-06 14:57

● 假设该商品购入时计入库存商品科目,用于销售。

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● 假设该商品购入时计入库存商品科目,用于销售。
2024-12-06
你好,同学 借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税转出
2024-04-03
先把原来的分录红冲,然后再按照开发票的入账就可以。 你要补交所得税的,因为你原来成本计的多,现在回来发票少。
2024-02-22
你好    你们    之前开了红字信息表出去了吗 ?  开了之后要先做转出分录的。 我看看你最开始做的分录    
2020-11-09
您好,借:原材料 (负) 贷:应付账款(负) 进项税额转出 (正)
2025-03-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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