同学你好 补计提就可以了
老师,接来的账应付职工薪酬-社会保险费贷方10003.48元,这个要怎么调整呢
老师,账上应付职工薪酬和应交税费余额都是负数,这个怎么调?
老师,这个月养老金基数调整退1—8月的,缴费直接抵减了,这样的话会计分录怎么做,我平时做账计提,借管理费用-社保,贷应付职工薪酬-社保,缴费借应付职工薪酬-社会保险单位,应付职工薪酬-社会保险个人,贷银行存款,
老师 麻烦问下 我建账的时候 把应付职工薪酬-社会保险-基本养老保险 与应付职工薪酬 - 工资 贷方余额弄混了 养老保险贷方余额应该是0的 但写成工资余额数字 这个分录怎么调整呢
你好,应付职工薪酬社保是负数在借方,导致报表上的应付职工薪酬是负数,做清产核资怎么调整为正的
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
他账上一直挂着,不知道是哪一年挂的,怎么补计提呢,分录怎么做
查一下明细看看就可以了