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老师,接来的账应付职工薪酬-社会保险费贷方10003.48元,这个要怎么调整呢

2022-06-23 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-23 17:51

你好,你这边之前的分录是什么呢?

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快账用户7076 追问 2022-06-23 17:52

入成本或者相关费用了

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快账用户7076 追问 2022-06-23 17:53

2020年以前的数结转过来的了

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齐红老师 解答 2022-06-23 18:02

那现在是做错了还是什么原因需要调整呢

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快账用户7076 追问 2022-06-23 18:30

每个月的社保都是交了的。期末余额应该是0

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齐红老师 解答 2022-06-23 18:35

那你看一下你这个应付职工薪酬的明细账,是之前结转的时候,期初数据录错了还是什么呢

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快账用户7076 追问 2022-06-23 18:35

期初没有录错

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齐红老师 解答 2022-06-23 18:43

那你这边说之前之前结转错了,那是怎么的分录呢

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你好,提问断了吗?您可以在原题记录下直接继续提问,以便原来的老师系统回复。问题前提示@XXX老师
2022-06-23
你好,你这边之前的分录是什么呢?
2022-06-23
你好;       直接抵减了。 那么你冲计提 :借 管理费用- 单位社保负数金额; 贷应付职工薪酬 -  社保 负数金额;   
2022-10-25
 你好;    贷方负数了就是借方了。    。  说明你们都是  少计提了社保 和工资部分 ; 你去看看是不是都 少计提了。 考虑补计提   
2022-05-27
你好,需要重新建账,录入正确的期初数
2023-07-07
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