借其他收入 贷应交税费-应交增值税

老师,你好!上个月我们公司税务稽查调增去年的收入,补缴了增值税,企业所得税,滞纳金。这月我需要怎么做账,怎么报税呢?
个体户,2023年是定期定额季度48万,未开有发票,但是定期定额超过了本年增值税免税政策,所以需要缴纳4800元增值税,需要缴纳的增值税该怎么做分录
我公司,2021年期间,有个大学生补助650元,当时我们做营业外收入,今年税务局说我们不该拿这个补助,让我们补缴增值税城建税教育附加税及滞纳金,请问分录怎么做
我是一般纳税人,目前公司想注销了,在走注销手续时税务局查到,21年,22年,23年,都各有一笔政府补贴没有入账(地方政府的招商返税,返的钱也没有去公户,是打到个人账户上的),税务局说我这3笔收入得调当年的企业所得税汇算清缴报表,请问老师我这公司的3笔收入要入账吗?入账后按照税法是调所属期当年的报表(补缴税款和滞纳金)还是说直接在今年入账这笔收入,缴纳相应的税款?
公司缴纳个税一定额度,给奖励个税,返回公司对公户,税局说视为收入,需要补缴纳增值税,去年,今年,都有,所以问缴纳的增值税怎么做分录
企业所得税季报,资产损失是填写这三个月的累计折旧吗?还是直接选择否?
一个公司有销售货物,有设计服务,设计服务应该按什么税率
老师,公司购买的材料,没有签订合同要缴纳印花税吗
老师商检的离境口岸跟报关单的离境口岸不一样,报关行说不影响报关,那影响出口退税吗
季报企业所得税表,职工薪金,是每月发放到手里的工资吗?不包括公司给补的社保那块吗?
老师,你好,我现在在一家市政专业分包公司,现在统计税务后台的成本票之后发现比账务入账的还多了近一千万,想针对这些问题,向您咨询一下,后续如何操作,如何避免被税务稽查呢? 公司迄今为止开票额在2.6亿,成本在2.8亿,有一千多万成本是因为前期开票错误未入账重新开具,有部分是多开了,有部分普票专票开了两遍,对方不会冲红等问题。
计提工资借:管理费用-职工工资100贷应交税费-个人所得税20应付职工薪酬-应付工资80发放工资借应付职工薪酬80贷银行存款80缴纳个税借应交税费-个人所得税20贷银行存款20简化流程,这样做可以吗
老师好,我20224年有一笔账财务会计和预算会计金额不符,今年才发现怎么改?
3月只取得一张专票,因金额小留和4月专票一起抵扣。3月这笔没有抵扣的进项税额怎么写分录?
老师你好,请问资产负债率过高是什么意思?
是一般纳税人,分录能写完整吗,计提到支付
借银行存款 贷其他收入 贷应交税费-应交增值税
你这分录是小规模的分录,我说的是一般纳税人的
借银行存款 贷其他收入 贷应交税费-应交增值税-销项税 然后和当月其他的销项税一起结转
这是税务稽查补交的税款,
借:应交税费——增值税检查调整 贷:银行存款 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——增值税检查调整