你当时增值税有留底,但是已经给你退回了,附加税没有给你退回呀,增值税就需要正常交,但是附加税留着以后可以慢慢抵扣

您好老师,我是一般纳税人非加工零售业,上月税务联系说需要退留抵,5月底退到银行账户,现在申报5月份的增值税,我开具税款5万,进项2万,现在需要缴纳3万增值税,问题来了,之前因为有留抵我不需要缴纳增值税,所以附加税是0,现在我需要缴纳3万的附加税是多少?如何计算,求解谢谢老师
老师,请问我上月做了增值税留底退税,这个月销项没有大于上月退税额,不是不用缴纳附加税吗?但是我的附表5,没有生成上月留底退税的信息,数据栏是灰色的,这个怎么填?是我前面报表填错了吗?
早上好,老师,请问下,我司退还过增值税留抵退税,现在账上已经没有增值税留抵了,2024.1月要缴纳增值税20万,附加税没有金额,附加税是因不包括留抵退税扣除了,所以不用缴纳附加税对吗
老师您好,我申报增值税有税款,但是我附加税没有税款,我的附加税没有税款的原因是有期末留抵,但是我现在不理解为啥增值税就没有,但是附加税有留底,我问税管员他也说不上,就说是这么合适的,但是领导问我我解释不上,老师这是什么原因
老师,您好!我在填报“增值税及附加税费申报表”时,上月有留底金额800元,这月没有发生业务,是零申报。但是在填报表时,第13行“上期留抵税费”有800元的数字,第14行“期末留底税额”也出现了800元的数字,第20行“期末留底税额”为0了。我应该再填列哪一行,让20行能有800的留底。
老师,高级会计师是如何获得呢,难吗
公司26年工资能算25年成本吗?26年企业所得税汇算清缴能税前扣除26年工资吗
问下账上欠A股东495元,欠B股东182元,现在去减资了从500万减到300万,A股东实缴了30万,现在还要实缴72万,B股东没有实缴,账上只有166万这个怎么操作
一个租赁合同,租赁期10年,约定期满付租金。这10年间如何缴纳增值税?按照新增值税法,纳税义务发生时间是按照合同约定的付款时间。企业没有收到钱,目前只有合同,请问账务怎么处理
老师 :我公司收到卖出废铝的钱78元,对方是个人不开发票,怎么入账?可以计入直接计入营业外收入吗?
老师,外贸的出口种子的企业,我销售的时候是免税的,那么纳税申报表有个空格“本期免税额”是三个点的,我这三个点要体现在分录里吗?发票生成凭证的时候就是没税的
老师 我公司委托外单位加工材料,对方只可以开 ( 铝型材加工费 ) 不能开加工服务 *铝型材委外加工费,开铝型材加工费可以吗?
老师我看了一家资产负债表实收资本实缴200万。24年实交的,今年第一季度表里就没有这200万了。这个是什么情况呢。一般实收资本我们都是用于企业经营用对吧,不能用于借款吧
我们单位是做检测的,业务量大的时候会找劳务公司做人员支持,不是劳务派遣性质的 ,想问一下对方该我们开具什么发票项目的发票啊?
一个租赁合同,租赁期10年,约定期满付租金。这10年间如何缴纳增值税?按照新增值税法,纳税义务发生时间是按照合同约定的付款时间。难道这10年我都不交增值税?账务需要做处理吗