您好,对的申报12月份所属期的增值税才会缴纳税款的。
请问一下,我们是外地预缴的增值税 所属期是21年12月 但是缴款时间是1.29号 可以手动把它加在所属期22年1月的增值税申报表里面 。 但是滞纳金是不可以算进去的对吧
老师,我想请教一个问题,我现在想要申请2023年2月所属期的增值税延期一个月申报,并可以按税局要求预缴税款。那么,下个月在申报3月所属期增值税时,可否把2个月的税款合并计算缴纳?
我们有一笔外贸在5月确认收入 ,但是不想在6月(所属期5月)申报退税 ,想在7月1日(所属期6月)申报退税, 但是我也应该在下周一申报增值税(所属期5月)的时候在附表1免抵退中 ,未开票金额也需要填写这比销售额吧? 然后在所属期(6月)填写增值税申报表就不填写这笔收入了 对吧?
增值税一般纳税人申报表,所属期2023年3月份,应纳税额和应补(退)税额都是10万元,4月份申报3月份增值税后,没有缴纳该税款。那6月份申报5月份增值税后,把所属期5月的应纳税额5万元缴纳了,还用之前多缴增值税3万元抵缴4月的欠税,还另外缴纳了4月份欠税6万元,那7月申报所属期6月的增值税时,30栏“本期缴纳上期应纳税额”是多少?33栏欠缴税额填哪个数?
请问老师,我有一个建筑异地预缴的税款属期是11月份的,但申报11月份的增值税时我没填入本期发生,账记入了12月份,申报12月份的增值税时可以将11的预缴填入本期发生吗?
请问法人实缴70万,收入100万,再返给法人70万,要交什么税
老师,产成品成本,人工和制造费用怎么分配?
我们公司主营业务收入是销售商品,服务费收入怎么做账呢?
老师,我第二季度的企业所得税报表的成本和期间费用有错误,如果更改成本会有预警吗?
老师,请问一下建筑公司,一般开发票是按照合同开,还是按照结算单开的哦?结算单是完成多少结算多少钱的。
年底要把未分配利润转出分红的时候,然后,它的分录是怎么做呢?
老师,商品房买卖合同为什么不行,只有政策性房屋买卖合同才属于专属管辖,怎么理解
老师,我有一笔固定资产清理的金额,我从固定资产手工表上查不到对应的金额,我现在该怎么把手工表的明细调整到和账上固定资产的原值相等哈
老师,股东权益,净资产,是报表的哪个数据
通行费的发票,可抵扣几个点,高铁票可抵扣几个点,滴滴打车的呢,
好的,谢谢老师!
没事,帮忙给个五星好评,多谢