需要转内销借销售费用贷主营业务收入,应交税费,应交增值税销项。

老师,我们是有自营出口权的深圳A公司,需要国外客户把货款付到(香港B公司在内陆开设的离岸账户上),然后再从香港B公司的离岸账户付款给我的深圳A公司,报关出口给香港B公司,这样算是收汇吗,是否可以正常退税?
客户A是境内公司,跟香港公司B签的订单,香港公司跟境内C公司采购产品,C公司出口报关,货物不经过香港出口到德国,客户A不肯提供境外收货人信息,且提单也会遮挡收货人信息。C公司的出口报关单的境外收货人能填B香港公司吗?
我们跟香港A公司签合同发货给马来B公司,报关单我们是发货人,马来B公司是收货人,提单上香港A公司是发货人,马来B公司是收货人,收汇是香港A公司打款,请问这种情况出口发票开具的话收货人是香港A公司还是马来B公司?可以申请出口退税吗?
就是我们有大陆公司A和香港公司B,香港公司B和国外客户C签的合同,C付款给B,然后B再付款给A,提单的抬头是B发货给C的,报关单的收发货人是A, A申请出口退税可以吗?
就是我们大陆公司和香港公司签的合同,但是报关单上境内收发货人是大陆公司,实际发货也是大陆公司,提单这个shipper是香港公司,收货人是国外客户,大陆公司申请退税可以吗?
这一段意思是,我如果21年初获得100万不征税收入,5年内不管支出了多少,支出没,100万都做收入调减。相应的支出不许扣除,满5年了,这100万一分都没有用,也没有返还回去,那第6年我做应税收入,然后如果这100万用了就做扣除。 那这个老师说,2021年第一年收到100万不征税收入,做调减。第一年没发生支出,但是在2023年发生了100万支出,这100万可以扣,那她说错了啊
公司团建,收到的专票,可以抵扣进项税吗
老师,2026年扣缴2025年所得税,怎么账账务处理,2025年没有计提这笔所得税
老师您好,请问T+的利润表年度公式怎么设置呢?我们公司有5家门店,利润表设置模式是把门店设置成部门的,五家门店对应序号1-5,,,现在我想查询门店1的2026年1-5月利润表数据。LFS("6001","","年","月","贷","","","","","","","Y",[部门="1"])老师,像这个公式设置的对吗?
小规模纳税人,农业公司,买了一辆货车。加柴油的。这个柴油的怎么做分录啊。还有充值加油卡的
老师我2024.9月做的一笔分录借管理费用 55110,贷:应付职工薪酬-工资 55110,借:管理费用 55110贷:银存55110. 就是发放时候我第3步借写错了写成本高了管理费用,应该应付职工薪酬。现在怎么改呢 还需要操作一些其他的吗
老师,财务报表怎么调啊,贷款用
老师你好,我想问一下,固定资产无形资产投资性房地产非货币交换成长投(权益法),这个可以操作吗?怎么写分录
老师,个人出租房屋给公司经营,个人怎么开发票?
老师,我10万实缴出资了一家餐饮店,目前开业3个月,店里收入10万,目前支出30万,想问下我目前亏了多少钱,怎么计算的
转内销,销售费用二级明细是什么? 不用开销售发票吗? 那这个销售费用太大了吧?十万美金呢
你好二级科目赠送 不开发票的
销售费用会不会太大了,有风险吗?十万美金嘞。 进项可以抵扣吧, 报税怎么报?
没有风险的,你不能一直挂着往来科目吧?
真实的业务,你怕什么风险?进项可以抵扣 13%销售货物第5列,第6列里面填写。
是的,如果开票收不到款就一直挂账。 那赠送算是赠送给香港A公司了吗? 进项可以抵扣吧
可以的,可以抵扣的。
好的。 还有就是现在我们和国外签合同,老板老是用香港公司名义签,然后实际是大陆公司出口,比如香港公司和国外签10万欧元的合同, 实际是大陆公司出口,报关单上境内收发货人是大陆公司。 然后香港公司收外贸货款10万欧元, 打给大陆公司9万欧元。 报关单上也是9万欧元, 单证做的抬头是大陆公司对香港公司的抬头,大陆公司来退税, 可以吗?
境内公司发给的是香港公司吗?
实际是直接发给国外的。目的港运抵国都是国外客户
不是先发给香港公司,再香港发给国外。 老板说这是三方贸易,是允许的
没遇到过这样的,不好意思
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。