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上个月我开一张简易计税发票32201.2收到了分包抵减的10000,这个月已经申报交税了32201.2-10000的税,但是现在我客户要求冲红重新开31679.7那我下个月附表3怎么填这些数呀?不能产生退税

2024-12-13 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-13 16:07

10000/32201.2*31679.7 实际抵扣金额和本期发生额填写负数。这些。

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10000/32201.2*31679.7 实际抵扣金额和本期发生额填写负数。这些。
2024-12-13
你好,业务取消,发票作废,多交的税款需要退回。
2023-04-19
红冲重开操作:12 月系统开红字普票冲减 11 月申报数据,再开等额专票;申报时附表一 “其他发票” 填红字负数,“专票” 填正数,该笔业务净销项为 0(金额税率不变时)。 进项不足解决:加急催供应商开进项专票并勾选抵扣;可利用行业加计抵减政策;后续采购优先选能开专票的供应商。 客户付款协调:签补充协议明确开票后付款时限,出示红冲 / 开票凭证增强信任,税负差额可协商纳入报价。
2025-12-17
红冲旧 3% → 原货全额开 13% 混凝土(带数量单价)→ 税差单独开 13% 补差发票
2026-04-21
你好,学员,你说的很对的
2022-10-19
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