借应付账款 20000 贷营业外收入20000 就成了
老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
老师,您好!请问下公司很久没有启动了,现在才启动,有如下几个问题请教: 1、公司无存款,由股东个人转入的做分录:借银行存款,贷其他应付,需要签借款合同吗? 2、公司去年有费用达70万,突然在这个月开发票,请问下这笔费用是一次性做帐还是需要分摊? 3、股东个人支付的现金帐贷方是写其他应付还是现金?如果是现金?业务有几十笔报销是不是也要写个借款合同?
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
老师您好,请教一下公司新成立,需装修厂房总工程价款160万,4月份预付了36.6万工程款,对方开了增值税专用发票36.6万,我做的分录是 借:预付账款-甲公司 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 1、这个分录合理吗? 2、月末不用做费用摊销是不? 3、当装修款大部分付清,差质保金时,是不是要摊销
老师请教个问题,我们现在需要做个取水证办理的水评价文件,然后合同签完了。对方全款发票已经开号了15.万,我现在已经做好首付款1万的支出单,但是估计下个月才会付款这1万首款,那我压到下个月再做账呢,还是现在就应该做呢 借:长期待摊费用-开办费-水评价文件 贷:应付账款-***公司 这样对吗?
你填写的购方信息与税务登记信息不一致,请核对。
老师财务软件怎么下载
老师好,请问一下公司内部帐做购进的时候,进项税额是单独做帐还是直接计入货物里面?还有销售时,销项税额怎么处理,是计入主营业务收入,还是单独做销项?关于内帐的进项和销项,究竟怎么处理好?请老师指点一下。
老师,地址变更,在工商变更之后,需要多少天内完成税务变更,这个有期限吗
一般纳税人利润不超过300万的,税率是多少?
招待费专票进项转出在哪一栏填写
个体工商户 收款人是个人还是公司 他可否开具发票
企业所得税和那个增值税冲突么,填的那个利润表对企业所得税有影响么
老师您好。A公司与B公司25年投资成立C公司,C公司注册资本为500万元,A公司占比60%,已实缴100万元,,B公司占比40%,已实缴67万元。截至25年6月30日,C公司净利润为-2,206,805.22。A的合并抵消分录是什么
你好,1,1000万票能开吗?2,这1000万如果已入账,问:如何再转出?以什么方式转?