你好,自产自销行为增值税免,购进的种子免税,不分解进项税额

你好,邹老师,我想问一下关于农业行业的税收问题。 我公司是制种企业,主要①自己种植玉米种麦种,也委托农户帮忙繁育种子,另外②我也有一部分是外购进来的种子经过晾晒烘干去杂包装后再销售。另外也销售粮食,零售农药化肥。 请问老师: ①不论是外购再销售还是自产自销的种子是否都免增值税和所得税?粮食是否同种子税收优惠一样?不论外购还是自产自销都是免增值税和所得税? ②我公司也“批发零售”农药,一般是销售给农户或者自用,销售农药是否免增值税? 上述两个问题,合作社所得税和增值税是否免税政策也一样? 麻烦老师帮忙解答一下,谢谢老师!
一、甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高尔夫球的生产与销售,2021年12月有关经营活动如下:(1)12月8日将10套高尔夫球具赊销给乙公司,双方未订立书面合同,甲公司于12月9日开具了增值税专用发票,注明价款250000元;甲公司于12月12日发出货物,乙公司于12月20日支付货款。(2)甲公司对外转让一台自己使用过的生产设备,取得含税转让价169500元,该固定资产于2010年8月1日购进。(3)甲公司采取以旧换新销售高尔夫球具30套,旧高尔夫球具作价15000元/套(不含税),新高尔夫球具作价36000元/套(不含税)。(4)甲公司将10套高尔夫球具用于职工福利,同类高尔夫球具含税的售价为27350元/套。已知:增值税税率为13%,高尔夫球具适用消费税税率为10%。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。1.上述事项(1)中甲公司的增值税纳税义务发生时间是。2.计算上述事项(2)中甲公司应缴纳的增值税。3.计算甲公司12月以旧换新方式销售高尔夫球具的增值税销项税额。4.计算甲公司当月应缴纳的消费税税额。
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高尔夫球的生产与销售,2020年10月有关经营活动如下:(1)10月8日将10套高尔夫球具赊销给乙公司,双方未订立书面合同,甲公司于10月9日开具了增值税专用发票,注明价款250000元;甲公司于10月12日发出货物,乙公司于10月20日支付货款。(2)甲公司对外转让一台自己使用过的生产设备,取得含税转让价169500元,该固定资产于2009年7月1日购进。(3)甲公司采取以旧换新销售高尔夫球具30套,旧高尔夫球具作价13000元/套(不含税),新高尔夫球具作价25000元/套(不含税)。(4)甲公司将50夫于职工福利,同类高尔夫球具含税的售价为28250元/套。已知:增值税税率为13%,高尔夫球具适用消费税税率为10%。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。1.(1)中甲公司的增值税纳税义务发生时间是。2.计算上述事项(2)中甲公司应缴纳的增值税。3计算甲公司10月以旧换新方式销售高尔夫球的增值税销项税额。4.算甲公司当月应缴纳的消费税税额。
委托方甲公司委托乙公司代为销售一批产品,产品共100件,甲公司采购成本800元/件,委托代销价格:。1)假如对第三方销售价格由乙公司自定,乙公司定价1200对外销售。1)假如乙公司只能按照甲公司的定价1000的价格对外销售,甲公司支付给乙公司10%的手续费。请分别为甲公司、乙公司进行会计处理。。涉及增值税均可开具专用发票,双方都是一般纳税人,货物增值税税率13%,商务辅助服务增值税税率6%,款都已收到
委托方甲公司委托乙公司代为销售一批产,产品共100件◇甲公司采购成本800元/件,委托代销价格:·1)假如对第三方销售价格由乙公司自定,乙公司定价1200对外销售·1)假如乙公司只能按照甲公司的定价1000的价格对外销售,甲公司支付给乙公司10%的手续费.请分别为甲公司、乙公司进行会计处理·。涉及增值税均可开具专用发票,双方都是一般纳税人,货物增值税税率13%,商务辅助服务增值税税率,款都已收到
请问,上海的合伙企业所得税在哪里申报,电子税务局待办事件里没有
老师,应付股利在税务系统财务报表中是填应付利润吗
老师,上传财务报表申报所得税,是先把计提所得税那笔分录做进去,再去申报,还是先申报了所得税,再回账上计提所得税啊
老师,我家是小规模给人家开普票4441收几个点合适 开票4441金额
水利基金申报基数是账上的营业收入是吗
现在小规模不是免税吗?然后做凭证的时候,在银行存款借方是主营业务收入。嗯,还大方,还有一个小规模增值税。这样对吗,还要单独做一个分录,借方是增值税,贷方是政府补贴,对吗?
#提问#老师2025年第四季度财务报表,其中利润表显示本期金额和上期金额2列,本期金额这列数据是填2025.10-12月金额还是2025.1-12月金额?
员工个税申报时入职日期填错了,导致多交或者少交 个税,怎么处理?汇算清缴时可以补救吗怎么补救
快帐的财务软件里面的凭证审核按钮需要点吗?如果点了之后后期还能修改吗?
那这个有没有什么渠道可以不申报个税,然后公司正当的把这个钱给他