你好,你这个留底税额你有单独做一个科目核算吗?
上月留抵的金额在应交增值税-未交增值税借方,这个月把这个金额抵扣了,分录怎么做
一般纳税人上期有留抵税额,这个月上期留抵抵扣了增值税,结转增值税留抵税额那部分入什么科目,怎样写分录?
老师,我这期有增值税2000,但用上期留底税额抵扣了,分录要怎么做
请问老师上期有留抵税额,这个月有未交增值税怎么做分录?
老师,我的增值税上月和本月都有留底,上月做的分录是 借:应交增值税—销项税额50 未交增值税—5(留底) 贷:应交增值税—进项税额55, 这个月依旧有留底,我怎么去做这个留底分录
滞销产品按废钢处理的会计分录
您好,我想问问购房时维修基金计入哪个科目?
您好,一般纳税人开具发票选择普票或专票取决于取得发票是普票还是专票吗?
请问小规模一个季度销售120万,需要缴纳多少增值税跟附加税
老是,我公司是做售水的小公司,公司有销售,老板不想给销售他们上社保,想从这里面抽3个人出来做区域经理,然后销售分给这些区域经理管,只给这三个销售经理管,这样可以吗
请问老师,购买锁芯,钥匙这些低质耗材记入什么费用比较合规
金木水泽公司用5776的货抵12280的欠款,用泉城公司付的采购款5776,对方给开发票,金木水泽公司已注销了,这种情况泉城公司的库存出不出去了,该怎么调整,怎么做账
非集团母子公司之间可以无息往来借款,借款时申报增值税200元但未达起征点无需缴纳税款,会计分录及摘要该怎么写?还有借款时申报增值税20万元,但是如果按照还款在申报增值税不会产生税款,现在我该怎么办?不想申请退税。
老师请问一下,我们公司的注册资本是2000万,我们现在只出了200万,从银行贷了300万,这个贷款利息不能税前扣除吗
工资总额是1257.39万元,职工人数66人,那职工平均工资是多少
如果没有,分录怎么写?如果有,分录是不是又不一样?
你好,这个正规的做法是不需要单独做分录的,只需要在申报表上留底就可以了。然后你这个月需要交税,你就做下面的凭证。 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
是不是说,11月的账,就按照申报表的金额计提,12月正常交税就行
是的,就是这样子的。
谢谢老师
你好,不用客气的了。