你好,你这个留底税额你有单独做一个科目核算吗?

老师,我这期有增值税2000,但用上期留底税额抵扣了,分录要怎么做
请问老师上期有留抵税额,这个月有未交增值税怎么做分录?
老师,我的增值税上月和本月都有留底,上月做的分录是 借:应交增值税—销项税额50 未交增值税—5(留底) 贷:应交增值税—进项税额55, 这个月依旧有留底,我怎么去做这个留底分录
上月增值税形成进项留抵税额,这个月再交税的时候分录怎么做
老师,上月增值税有留抵,记应交税金-增值税-未交负数,本月需要把留抵用上,又加上认证了部分进项后还要交增值税,分录怎么做呢
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老师,比如出口USD500,但是收汇是人民币,应收账款美元500一直挂着吗
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老师,公积金可以给部分人买吗,或者公司可以选择公积金按不同比例购买?
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老师,这个月有两员工工伤,要休个把月以上的假,想不出,或少出,如果之前老板店内有出相关规定,超过多少天就要自己多出社保费,这个店内的规定可不可以执行,有没有法律效应
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老师,法人在公司不申报个税可以吗,以为没有他的工资
老师,我们有个车辆的固定资产当时折旧没有提残值,整体都折旧了,会不会影响后期的资产出售呢?如是有都是什么影响?
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如果没有,分录怎么写?如果有,分录是不是又不一样?
你好,这个正规的做法是不需要单独做分录的,只需要在申报表上留底就可以了。然后你这个月需要交税,你就做下面的凭证。 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
是不是说,11月的账,就按照申报表的金额计提,12月正常交税就行
是的,就是这样子的。
谢谢老师
你好,不用客气的了。