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老师,我这期有增值税2000,但用上期留底税额抵扣了,分录要怎么做

2023-02-10 13:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-10 13:15

这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的

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这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的
2023-02-10
你不用设置应交税费留抵税额这个科目的 增值税结转的分录是这样的 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-02-18
你这个之前进项税额全部做转出未交增值税吗,没有就一起做借销项税额 转出未交增值税 贷进项税额就可以,转出未交增值税借方表示留底税额,
2020-10-19
你好,借应交税费,未交增值税。营业外支出-税收滞纳金,贷进项税额 其实这个在报表上自动抵减就行了,不需要做凭证的。
2025-04-17
不用做账,同学,这个月你们要交税,才结转分录
2023-09-15
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