你好,你如果不打算退了你就直接 借,应交税费,应交城建税,教育费附加等 贷,银行存款。 把余额挂在这个上面就好了,到时候计提的时候就冲奖。

2022年1-2月正常申报增值税及附加印花,3月有六税两费的优惠政策减免50%,4月下旬审批通过六税两费的退税,退税款一直没到企业银行账户,在6月申报5月增值税及附加的时候抵减了2月附加退税款及抵减1月部分印花税,7月申报6月税费时抵减1-2月部分印花税,8月收到短信说要更正1月申报表,这种情况是不是要更正?在电子税务局上怎么更正(我没更正过,没操作过)
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
请问下老师,我们去年高新制造企业,去年1-10月份没有享受增值税加计抵减的政策,但是税务刚打电话过来要我们补计提到6月份的报表中,现在报表已经更正了,但是由于6月份我们税费已交,导致现在要退税,这个政策是一定要享受的么,退税的话有没有什么风险呢,多谢
7.8.9月份没有增值税加计抵减,后来这个月审批下来了,更正了增值税加计抵减,那我增值税要反结账到7.8.9月份,然后更正吗?,多交的钱也申请了退税。分录是怎么样的?多计提多交了,退的是加计抵减的钱 之前分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税174128.57 贷:应交税费-未交增值税174128.57 更正了应退10519.19,这个是加计抵减的钱 我在7月份加一个分录,还是直接更正分录啊? 借 应交税费-未交增值税10519.19 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税10519.19 还是直接更正分录啊 借银行存款10519.19 贷未交增值税10519.19
老师,这个月报增值税忘记勾选六税两费减免政策了,今天更正申报了,有几十块钱的退税,这个不退了下个月抵吧,从头到尾我要怎么做分录啊?
旅游公司给我们公司的员工代订火车票。钱是我们公司打给旅游公司公对公转的款。火车票的钱,旅游公司可以开普票给我们吗?
快递公司,客户佘单号费,算中转费的时候,怎么算?谢谢你了
老师,客户发票已经抵扣认证了,客户回款少打了400百多远,这个我们需要怎么做啊?
老师,总公司是一般纳税人,分公司的税率是和总公司一样,还是按分公司的小规模税率?
老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入,然后选公式,给税前 / 税后利润:用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧:用(收入-付现成本)*(1-T)+非付现成本 直接给所得税额:用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗?
股权转让合同的印花税可以在股权转让的个人所得税中税前扣除吗
我想问下,公司转公会钱,要交很多税吗?要交哪些税,怎么核算
对方公司税务异常了,导致开给我们的发票税局通知进项税额转出,是真实的业务,现在需要对方处理好了,我们才重新抵扣, 我现在转出补我税款,后续能不能再次抵扣只能等对方处理了,那财务上怎么处理,怎么做分录
老师,我想请问一下,出现购票金额大于入账金额,这种情况一般有什么原因?
子公司利润让交怎么走手续
嗯,这种余额挂着正好又跨年了,不影响吧?
你好,这个没关系的,不影响。
好的,那我就是在下月申报产生未缴税款后再从一站式退抵税那里操作抵消,抵不完的再下一次抵,是这样处理吗?
你好对的,就是这样子处理。
好的,知道了。谢谢老师!
你好,不用客气的了。