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老师去年的时候开了一张发票,然后今年的时候作废了,让我重新开一张去年的已经交税了,那我今年开了又收税了,那我这个帐怎么办?

2024-12-19 19:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-19 19:52

金额没有变化的吧

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快账用户8907 追问 2024-12-19 19:53

老师金额都没变,然后我不知道怎么做帐了,现在因为去年已经入账了,毕竟今年也扣了

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齐红老师 解答 2024-12-19 19:54

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数 再开蓝字发票做分录 借应收账款 贷主营业务收入 贷销项 这样做既不影响去年的损益也不影响今年的

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快账用户8907 追问 2024-12-19 19:55

老师,那他税已经扣走了,那怎么办?

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齐红老师 解答 2024-12-19 19:57

这个也不用缴税,蓝字发票和红字发票冲抵了

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快账用户8907 追问 2024-12-19 19:58

老师,请问一下就是营业税金及附加,我可以在缴费当月计提吗?

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齐红老师 解答 2024-12-19 20:08

这个季度申报的,季度末计提,然后次月申报缴纳

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金额没有变化的吧
2024-12-19
去年的做了成本费用的吗?如果是的话,借利润分配未分配利润,应交税费,应交增值税进项,贷应付账款。
2023-12-25
你看下当时应补税款是一个负数吗?增值税申报表里面。
2025-04-01
你好,是的,您的理解完全可正确
2022-02-21
借应收账款负数 贷利润分配负数 应交税费负数 借应收账款 贷利润分配 应交税费
2021-04-18
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