可以补做费用的,没问题的

23年的年终奖如何23年没有计提,在24年发放,那么算23年的费用还是24年的费用,汇算清缴时所得税有影响吗?
老师,23年没有计提年终奖,24年发放的时候怎么处理啊,要补提么,还是可以放到24年费用,24年的所得税扣缴再确认?
老师,23年12月支付律师费,发票没有收到,24年一月份收到发票,23年12月能否预提费用
23年的费用,24年开票,23年没有计提,24年入账需要调整以前年度损益调整吗?
24年收到发票10000。是属于23年的费用。 23汇算清缴的时候调减了。 23年没有改账,24年改账可以吗? 补计提23年费用 借:预提费用10000,贷应付账款10000 付款的时候借应付账款10000,贷银行存款10000 这样做对吗?
就是比如我们油站每个月都会发生70元的垃圾清运费,每个月支付给个人,企业所得税汇算清缴可以扣除么?全年开840元的一张收据可以么?还是按月开每月开70元的收据。
老师您好,我的房租一次性支付了一年的,从25年7月到26年6月,一次性记入了当期费用,如果调增的话是填在企业所得税A105000纳税调整项目明细表中的跨期扣除项目里,还是填在其他里呢
我们签订了一个加盟酒店装饰工程设计服务合同,有甲方乙方丙方,甲方是加盟方,甲方加盟到丙方,乙方是设计方,合同约定,丙方代甲方支付本合同约定的设计费。现在是设计费丙方支付给甲方,甲方再支付给乙方,但要求乙方开设计费发票给丙方,这样合理吗?@董孝彬
老师,请教一下:实收资本实缴22365400元,认缴工商注册资本为:40000000元,那么我的资产负债表的注册资本要填什么是工商上面的还是实缴的?
老师 个体工商户有月销售额不超过10万 季度销售额不超过30万 免征教育费附加和地方教育费附加这个优惠政策吗?
你好老师,贷款担保费每月都有跟利息本金一月一还怎么做分录
您好老师!25年计提企业所得税费165000元,到今年1月份实际交26000元,请问,在做25年汇算清缴时,这个企业所得税要调增吗
公司想申请高新技术企业,做了研发支出辅助帐后还需要改之前做好的记账凭证吗?年度审计报告的话,是以有研发支出的财务报告做年度审计报告吗?汇算以有研发支出的财务报告上报研发支出吗?
这个月有两个项目预交的税款,其他一个项目预交错了又重新交了一次,现在本地申报增值税报表,异地预交的金额都带出来了,我申报税的时候可以抵扣正确的预交金额吗?要退的预交金额留出来可以吗?
想要一份汇算清缴的表格
然后汇算清缴前如果还没有到票的话在纳税调增是吗
那个是做以前年度损益调整,跟24年度报表的汇算无关
能说一下会计分录怎么做吗
当年的正常做分录,就按当月正常取得发票做就行
我是说23年 我没有记费用 然后24年补记费用 应该怎么做分录 能写详细一些吗
汇算补税 会计准则计提 借:以前年度损益调整 对应的损益科目 贷:应付账款等 结转 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
如果24年没有到票补记23年的费用也是这样做吗 要是24年汇算清缴前这笔费用发票还是没有到 那应该怎么账务处理 ,申报表需要注意什么
跨年了不管是否收到补做都是那样处理,只是没有发票不需要更正报表做当年的汇算了,因为不能税前扣
那后面结转成利润分配-未分配利润对报表会有影响吗 这样利润是不是少了
是的,那个利润是会减少的,因为你增加了费用,但是因为没有取得发票,那个费用不能税前扣除,所以,没法更正汇算做纳税调整了
好的 就是账上的利润减少了 但是申报的报表不用更正申报对吗
是的,就是那个意思的