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老师,想请教你一个问题,就是我本月进项发票为46104元(含税),开出发票为57630元(含税)。税率都是,13%。进项发票刚好达到开出发票金额的80%,这种情况我本月还需要缴纳增值税吗?

2024-12-24 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-24 10:28

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-12-24
 你好; 你增值税税负率是按1%来考虑的吗   ? 你 先知道你增值税税负率才好计算       认证多少进项税      
2022-06-23
您好! 您好!你设置不含税为X (0.13X-2683.87)/1.13X=0.01,就可以了
2022-06-23
同学你好 这个按照税负率公式来计算
2022-06-23
同学您好,是的,应交增值税就是这个差额,附加税的,月销售低于15万是属于免教育费附加和地方教育费附加的,城建税需要交的城市按7%,县城按5%
2021-08-25
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