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我们12月只开了2000元的发票,进项票12月有很多,我这边做账怎么做呢?不认证放在明年1月再做账认证可以吗?还是12月做账先做待抵扣?

2024-12-24 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-24 15:30

还是12月做账先做应交税费-待认证进项税

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快账用户2321 追问 2024-12-24 15:31

那明年认证的时候怎么做账呢

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齐红老师 解答 2024-12-24 15:33

 借:应交税费-增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税

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快账用户2321 追问 2024-12-24 15:35

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2024-12-24 15:37

不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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还是12月做账先做应交税费-待认证进项税
2024-12-24
6000有单独的和销项金额差不多的吗 有的话认证 剩余的还在待认证
2023-01-02
同学你好 本月收到的发票全部做账,认证的计入进项抵扣,不认证的计入待抵扣进项,是这样操作么? 借,原材料等 借,应交税费一应增一进项 借,应交税费一应增一待认证时项税额——没有认证的部分 贷,银行存款等
2020-10-31
你好 二月份认证不需要的 直接做进项就可以
2022-02-05
你好,12月份暂估,然后次月收到发票,之后你再红冲暂估在做发票的就可以,可以抵扣企业所得税,你们单位不需要认证。
2021-12-31
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