你好,建筑公司,一般开9个点的发票 按照没有抵扣 应该收金额*13%增值税+金额*万分之三印花税 +金额*5%企业所得税 开3个点专票就是上面的再减去3个点专票进项

我是我们公司的出纳,对这些不懂,今天老板问我说他有朋友来要用我们公司来做一个小项目,项目金额差不多有150万,他让我算一下对方提供多少发票,税收几个点合适,我不知道怎么算,无从下手,老板说收三个点手续费,让我算一下,对方应该开多少增值税专票,多少增值税普票,如果提供了发票,增值税,企业所得税,个税应该交多少,我不会算,对方提供72%的专票,21%的普票,剩下的7%是利润,老板就收三个点的手续费,如果要交税的话,我们自己出,
各位老师,大家有下午好,我们公司是做劳务派遣服务的,现在老板问我,如果有100万的收入,我们该怎么报成本,比如,增值税加附加税得多少,这些款是走个人的,个税要交多少,还有一些期他费用,请各位老师指点一下,这个成本我该怎么算给老板呢,谢谢
我们公司是建筑劳务公司。老板要帮朋友忙,帮他代收一笔劳务费。我们需要开13个点的专票给上游公司,我们应该收下游的这个人多少税点合适呀?怎么算,求指教,下游如果开3个点的专票怎么算,又如果是个人,没有票,做工资表劳务费发放又怎么算?在线等答案,谢谢
就是我们有一个劳务公司嘛,然后劳务公司嘞,他也是帮这个只跟这一个公司开票。然后,那劳务公司呢?它主要是怎么样呢?就是请工人做事。然后,等于说,如果这个劳务公司升了一般纳税人的话,他是只有销项。没有进项,他这个交税是按多少交嘞? 因为劳务公司一般这种的话,他是去外面找那种工人嘛,那工人他肯定开不了发票啊,对不对,那劳务公司你要开票给那个建筑公司啊,那他。如果身为一般纳税人的话,他的那个税是怎么交? 而且,这个劳务公司,他现在是小规模,但是他一直是给这个建筑公司开的是专票。
老师好,我们老板跟别人合伙做个公司,就做了几个月,都没开过票,原意是做一个劳务中介,上游客户给我们结算人力费,我们结算给下游的人,赚个中间差价,结果上游不给我们结算了,我们该给下游结算的钱都结算了,这样等于我们是纯赔本的,就没有收益,这样我们要注销的话需要做些什么呢
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
并且减去金额以后计算企业所得税
没有发票做工资表, 应该收金额*13%增值税+金额*万分之三印花税 +(金额—工资)*5%企业所得税 企业所得税按照5%综合税率测算
老师,可否举例一下。谢谢,附加税不算吗?比如我开票40000含税价格(13%),应该怎么计算?谢谢
附加税也要计算,用交的增值税的求出来,企业所得税计算的时候也减去这部分
增值税40000/1.13*0.13+附加税40000/1.13*0.13*0.12+印花税40000/1.13*0.03%+企业所得税(40000/1.13-附加税40000/1.13*0.13*0.12+印花税40000/1.13*0.03%)*0.05
增值税40000/1.13*0.13+附加税40000/1.13*0.13*0.12+印花税40000/1.13*0.03%+企业所得税(40000/1.13-附加税40000/1.13*0.13*0.12-印花税40000/1.13*0.03%)*0.05
你好,按照下边的计算
老师,我自己算了一下,附加税按照减半算的,综合税率在18%左右,对吗?
企业是小微,印花税附加税都可以按照减半计算
那我和对方说税点的时候,可以说收不含税的18%的税点,是这个意思吧
稍等我计算下结果
你好,是这样的18.7%左右的税负了
老师,我再请教一个问题:建筑企业的企业所得税税负率我查了一下一般是1.5%,这里为什么要算5%呢?
这部分一般没有成本票的,有成本票可以减去
因为是老板的朋友,所以是没有成本票的。18.7的税点是不是算高了,其实我们公司也没有赚钱,
主要是个税和增值税,如果公司有多余的成本票,进项也多,可以少收一些,一般6个点左右吧
主要是企业所得税和增值税,如果公司有多余的成本票,进项也多,可以少收一些,一般6个点左右吧
我们公司主要就是承包劳务给包工头,进项票很少的,我都不知道应该怎么收这个人的税点。老师您说收6个点,我这里说18个点,会不会太夸张了。有点迷茫,一般就是不含税来核算,对吧。
如果一次性的,也看自己公司情况,一般会多收点 现在好多公司做这个,建筑劳务是严查的
就是帮个忙,我们以前都不会这样做。我们有正常的业务。
承包给包工头,可以让给代开发票,或者有的灵工平台可以考虑下
找正规的,这块风险大
包工头可以找税务代开劳务发票的专票吗?
你好个人代开除了房租其他一般只给开普票