你好,建筑公司,一般开9个点的发票 按照没有抵扣 应该收金额*13%增值税+金额*万分之三印花税 +金额*5%企业所得税 开3个点专票就是上面的再减去3个点专票进项

老师,你好,我们公司承包了一个龙湾公园的项目,金额141万,开的是设备和劳务的票,同时有一个公司给我们开专票,我们付人家钱94万,如果都开专票,必须是公户付款,那这样算下来是不是我们公司的税钱能抵掉些,是不是开票时间和合同上规定第一笔钱收完了,再开票合适,现在老板非的说给人家开6%个点的,这个过程我怎么说明白呢,和对方会计沟通怎么说合适
各位老师大家早上好,我们公司是劳务派遣的那种形式,然后有下游公司等于是挂靠我们公司的资质,产生劳务费用69000,但是实实在在的我们公司只收取6210元的服务费,剩余的62790元要给下游公司的这些保安发蒋的,总计就是62790元,然后,都是通过公司公户给发放工资的,以前就是这样,我刚来接手,老板就问这样发合不合理,比如这些没有交社保之类的,通过公户发放工资,但是如果下游公司的队长直接付款62790元,不是对方还要开发票进来吗,这样人家肯定不行的,我想问一下,其实我们公司只收取了人家6210元的服务费,发工资只是走银行流水呢,现在我想请问老师,到底怎么处理才合规,还能让老板觉满意呢,请老师们指点一下吧,谢谢
各位老师,大家有下午好,我们公司是做劳务派遣服务的,现在老板问我,如果有100万的收入,我们该怎么报成本,比如,增值税加附加税得多少,这些款是走个人的,个税要交多少,还有一些期他费用,请各位老师指点一下,这个成本我该怎么算给老板呢,谢谢
我们公司是建筑劳务公司。老板要帮朋友忙,帮他代收一笔劳务费。我们需要开13个点的专票给上游公司,我们应该收下游的这个人多少税点合适呀?怎么算,求指教,下游如果开3个点的专票怎么算,又如果是个人,没有票,做工资表劳务费发放又怎么算?在线等答案,谢谢
就是我们有一个劳务公司嘛,然后劳务公司嘞,他也是帮这个只跟这一个公司开票。然后,那劳务公司呢?它主要是怎么样呢?就是请工人做事。然后,等于说,如果这个劳务公司升了一般纳税人的话,他是只有销项。没有进项,他这个交税是按多少交嘞? 因为劳务公司一般这种的话,他是去外面找那种工人嘛,那工人他肯定开不了发票啊,对不对,那劳务公司你要开票给那个建筑公司啊,那他。如果身为一般纳税人的话,他的那个税是怎么交? 而且,这个劳务公司,他现在是小规模,但是他一直是给这个建筑公司开的是专票。
老师 ,我想问一般纳税人开普票,一般开的是9个点,有时偶尔他说免税,我不明白
公户支付租赁费,只有一部分收到增值税专用发票,没票那部分该如何处理?
入职了一家初创公司做主办会计,主营零售连锁门店,销售茶叶。请问店内的哪些可以划分为固定资产,哪些可以低值易耗,或者其他分类?我目前看过去店内只有一些:茶柜,散装茶桶,展柜,凳,茶具,收银台,茶叶礼盒包装,茶叶
老师你好,我公司是一般纳税人,项目采购大部分供应商如果都是经营部(也就是小规模)的情况下,只能开普票给我们,如果项目采购我公司全部开普票(小规模开专票给我们要我们自己出11%-12%的税点),税务会有问题吗?该怎么处理发票问题呢
老师,公司是做线下课程培训,跟线上售卖课程,属于教培行业吗?教培行业增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗?
老师,公司业务是做售卖线上课程,学员购买完线上课有一年的期限,采取应收款的方式,也不开发票,想问问交增值税的话是收款的当月就要缴纳增值税吗,是按收取款项金额全额缴纳吗?企业所得税收入的话是在一年服务期内平均到每个月来确认吗,比如12000一年,每个月确认1000收入这样吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
外贸企业工商年报里的的现金净流量,填的是12月的净流量吗?
并且减去金额以后计算企业所得税
没有发票做工资表, 应该收金额*13%增值税+金额*万分之三印花税 +(金额—工资)*5%企业所得税 企业所得税按照5%综合税率测算
老师,可否举例一下。谢谢,附加税不算吗?比如我开票40000含税价格(13%),应该怎么计算?谢谢
附加税也要计算,用交的增值税的求出来,企业所得税计算的时候也减去这部分
增值税40000/1.13*0.13+附加税40000/1.13*0.13*0.12+印花税40000/1.13*0.03%+企业所得税(40000/1.13-附加税40000/1.13*0.13*0.12+印花税40000/1.13*0.03%)*0.05
增值税40000/1.13*0.13+附加税40000/1.13*0.13*0.12+印花税40000/1.13*0.03%+企业所得税(40000/1.13-附加税40000/1.13*0.13*0.12-印花税40000/1.13*0.03%)*0.05
你好,按照下边的计算
老师,我自己算了一下,附加税按照减半算的,综合税率在18%左右,对吗?
企业是小微,印花税附加税都可以按照减半计算
那我和对方说税点的时候,可以说收不含税的18%的税点,是这个意思吧
稍等我计算下结果
你好,是这样的18.7%左右的税负了
老师,我再请教一个问题:建筑企业的企业所得税税负率我查了一下一般是1.5%,这里为什么要算5%呢?
这部分一般没有成本票的,有成本票可以减去
因为是老板的朋友,所以是没有成本票的。18.7的税点是不是算高了,其实我们公司也没有赚钱,
主要是个税和增值税,如果公司有多余的成本票,进项也多,可以少收一些,一般6个点左右吧
主要是企业所得税和增值税,如果公司有多余的成本票,进项也多,可以少收一些,一般6个点左右吧
我们公司主要就是承包劳务给包工头,进项票很少的,我都不知道应该怎么收这个人的税点。老师您说收6个点,我这里说18个点,会不会太夸张了。有点迷茫,一般就是不含税来核算,对吧。
如果一次性的,也看自己公司情况,一般会多收点 现在好多公司做这个,建筑劳务是严查的
就是帮个忙,我们以前都不会这样做。我们有正常的业务。
承包给包工头,可以让给代开发票,或者有的灵工平台可以考虑下
找正规的,这块风险大
包工头可以找税务代开劳务发票的专票吗?
你好个人代开除了房租其他一般只给开普票