你好内账的话你可以计入管理费用。
老师,内账中增值税缴纳可以计入管理费用中吗?
老师,我记内账,增值税是价税分离的,但我每月缴纳的增值税计入了借:管理费用,贷:银行存款,错了吗?咋改
小规模在做内账时没计提增值税 借:应收账款贷:主营业务收入 季度末发现超标了是不是要做借:主营业务收入贷应交税费-应交增值税 ? 次月缴纳时借应交税费应交增值税还是管理费用-增值税?
一般纳税人缴纳税盘服务费时,当月不需要缴纳增值税时,会计分录只做借:管理费用贷:库存现金。等到需要缴纳增值税的月费,再做抵扣分录借:应交税费-应交增值税(减免税额)贷:管理费用是这样吗
老师缴纳的增值税1万,做内账报表的时候,计入管理费用还是财务费用呢?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
可以计入销售费用吗?
你好,可以的,其实内账的话只要自己清楚做到了哪里去了就行。