2024 年账务处理 冲销 2023 年 8 月错误发票(假设销售业务): 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)(红字) 记录 2024 年 12 月重新开具的发票: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 2024 年申报与填表 增值税申报:在 2024 年 12 月所属期的申报表相应栏次填重新开票数据。 企业所得税申报:按重新开票确认的收入申报。 解决 2024 年发票收入和记账不一致 通过上述账务处理使 2024 年账务与发票收入一致,若前期报表已报出且有错误,考虑是否需前期差错更正(一般按上述处理即可)

老师:请问一下21年12月份开出去的发票金额是74700,元,并已经收到款。但到了2022年6月份要求退款8351元。请问老师发票上要如何处理。我直接开了一张负8351过去可以么 同学你好这个先红冲 2022-07-1312:03 跨年没有直接红冲,然后红冲一笔。8351 未读2022-07-1312:04 这样操作了怎么办呢
老师你好。我们是小规模纳税人,2023年底进行了费用暂估,1-2月份陆续收到了发票,但有以下几个问题: 1、有一个装修的费用,没有收回发票,这个该怎么处理?直接红冲吗? 2、有一部分费用没有暂估,但是收到发票了,金额也不小,怎么做账? 3、以上问题都做好张后,在汇算清缴中,2023年的年度财报该怎么填? 毕竟是2024年的凭证,2023的财报数据会因为今年的凭证而变化吗? 这样调整会不会影响2024年第一季度的财报和税? 还是说我先把去年的帐调好了,做完汇算清缴后再做第一季度的凭证? 不知道我表达的够不够清楚,第一次自己做汇算清缴,有很多都不懂,请老师指点
老师,自查发现2023年12月份有个货款收到了货,没有开发票,当时12月底入帐记 借 银行存款 贷 主营业务收入 增值税 现在这个发票2024年2月开了 这个发票开具时没有做任何会计分录,只是进行了当月增值税申报,目前发现开票系统发票总额与帐套营业收入增值税对不上,对不上的金额就是2月份开的发票没有进行会计处理,请问这个对申报财务报表有影响吗,如果需要进行会计处理,怎么写分录
老师好!1. 2023年8月开出发票,没有记帐,没申报。2024年12月才发现这张发票,并且内容开错了。2. 2024年12月作废发票,又重新开了一张,金额没变。3. 2024年帐务如何处理,如何申报,如何填表。4。2024年的发票收入和记帐不一致怎么办?
2024年我收到一张光伏项目9点施工发票150万元,并做了折旧,2025年因对方发现税种错误,2月份红冲了这张发票并在当月开具了一张13点设备发票100万元和3月开具一张9点施工发票50万元给我方(历时2个月完成开具发票)总金额还是150万没变,因为税点问题,项目未税金额增加了,我的折旧部分应该如何记账,之前的折旧是不是要全部冲回
公司注册资本100万,原A股东100%持股,持股期间缴纳了投资款33万,后来股权变更到BC股东各占比20 %、80%,目前新股东还未实缴,工商年报认缴BC股东按注册资本总额乘各持暂估比例显示,目前投资款实缴填写为0,年报填写也为0吗?,还是如何填写
收到高新技术奖补怎么做账
老师,2025年度真实交易没有发票的费用,我入账后汇算调整时是不是填入扣除类其他那栏次
老师,怎么EXCEL 2列变成1列
老师,我们是卖酒水的,比如进货酒水,饮料那些,怎么写分录啊,
单位承包员工的公积金和个税,这个分录怎么做
公司向银行贷款的贷款合同需要申报印花税吗?@董孝彬
出口企业。多张报关单数量450,一张进项发票500,还有些未销售,我配单用报关单配单好还是用进项发票配单好?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师,在外边有一个标,对方说是需要“纳投,”还是“纳统”有了解这一方面的吗
老师,麻烦您讲下差错更正的帐务处
冲销 2023 年 8 月错误发票(假设销售业务): 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)(红字) 记录 2024 年 12 月重新开具的发票: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)
谢谢老师
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