做销售收入与销项,相反的分录
老师,2021年1月份要红冲2020年12月份的发票,我是销售方,对方未认证!该笔账务如何处理?
老师,销售方发票开错红冲之后,账务要如何处理?
老师,红冲以前年度的销售发票需要用以前年度损益调整吗
请问下 以前年度购买的厂房 现在销售方开了红冲发票 如何处理
老师好,问下收到冲红以前年度的费用发票如何做账?一般纳税人,
老师万元产值成本较改造前降低了%这个要怎么计算
老师你好,接手一家小公司,对方变更成我们的法人及股东后我们是接过来做账还是重建新账?
请问融资贷款的钱需要交税吗
我们单位是加油站,采购了一批卫生纸,给加油的顾客送的,这个怎么入账?
老师,我这边查2022年-2024年销项发票的数据。之前年度是有当月作废和跨月红冲的,请问如果我查2022年的销售收入数据,现在从电子税务局里面导出来开票明细来查的话,是只考虑正常发票和红冲发票金额,不考虑作废发票的吧?
有笔快递费,是我司B帮A公司代付,然后让A公司付回B公司,怎么开发票
请问老师我们公司把餐饮外包给一个餐饮公司,餐饮公司给我们开专票我们能抵扣吗,我们不是直接用于消费,我们还得给下游客户开发票, 我们承接了下游客户的业务,把承接业务中的餐饮外包,这种情况如果餐饮公司给我开票,我们不能抵扣的话,就相当于重复征税了,现在的问题是外包给餐饮公司的业务,餐饮公司给我们能不能开专票用于抵扣?
老师,汇算清缴表A107012表49行数据变了,导致51行数据变小了,那么主表的22行数据就变了,然后还会改哪些表的数据,还有A107041前一年度的研发还要改吗?谢谢老师
老师,我想请教个问题,像一些建筑企业都有预交增值税的情况,如果我当月算出来应交增值税1000,因为提前预交了300,当月只需再缴纳700,那我算附加税的时候计税基础是按1000算还是700算附加税?
老师您好,我们在9年前租了仓库,当时给了押金,对方也给了押金收据,财务把押金收据装订了,时间比较久了,押金收据估计不太好找,现在房东要退回押金,这个收据原件需要还给房东吗,还有其它方式代替吗
冲减的是2018年的发票,不是今年的?
也是今年直接做红冲,相当于退货
不用以前年度损益吗?那不是相当于冲减今年的收入了吗?
不用,是相当于冲减今年的收入
那冲红之后,就相当于冲减今年的收入,增值税会冲减今年的,企业所得税相应的也会减少,汇算清缴时用把这笔冲红调增吗?
汇算清缴时,不用把这笔冲红调增
好的,谢谢