你好!企业进口一台机器设备时,取得的海关进口增值税税额可以抵扣。 进口增值税是指进口环节征缴的增值税,属于流转税的一种。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条的规定,从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。这意味着,企业在进口机器设备时缴纳的增值税,可以在计算境内应纳增值税时作为进项税额进行抵扣。

某电视机生产企业为增值税一般纳税人,2019年8月上旬从国外进口电视机配件,到岸价为150万元;进口用于生产的机器设备一套,海关确定的完税价格为40万元。支付电视机配件及机器设备从海关运输到企业的运费,取得增值税专用发票上注明的金额分别是5万元和1万元。本月,企业销售电视机2000台,取得不含税销售额1000万元;向职工销售80台,取得销售额32万元;10台在办公楼自用。已知:电视机配件和机器设备取得的合法票据均通过认证。电视机配件的进口关税税率40%;机器设备的进口关税税率20%。要求:(1)计算该企业在进口环节应缴纳的增值税。(2)计算该企业国内生产销售环节应缴纳的增值税。
某电视机生产企业为增值税一般纳税人,2019年8月上旬从国外进口电视机配件,到岸价为150万元;进口用于生产的机器设备一套,海关确定的完税价格为40万元。支付电视机配件及机器设备从海关运输到企业的运费,取得增值税专用发票上注明的金额分别是5万元和1万元。本月,企业销售电视机2000台,取得不含税销售额1000万元;向职工销售80台,取得销售额32万元;10台在办公楼自用。 已知:电视机配件和机器设备取得的合法票据均通过认证。电视机配件的进口关税税率40%;机器设备的进口关税税率20%。 要求: (1)计算该企业在进口环节应缴纳的增值税。 (2)计算该企业国内生产销售环节应缴纳的增值税。
1、某进口公司10月进口办公设备500台,海关审定的每台进口完税价格为1万元。货物报关后,公司按规定缴纳了进口环节的关税和增值税,并取得海关进口增值税专用缴款书。假定该批货物当月售出400台,取得不含税销售额680要求:(1)计算海关代征的增值税(假设进口关税税率为15%)(2)计算企业当月应纳增值税.
、某进口公司10月进口办公设备500台,海关审定的每台进口完税价格为1万元。货物报关后,公司按规定缴纳了进口环节的关税和增值税,并取得海关进口增值税专用缴款书。假定该批货物当月售出400台,取得不含税销售额680万元。要求:(1)计算海关代征的增值税(假设进口关税税率为15%)(2)计算企业当月应纳增值税。
老师,我们单位替别人进口一些机器设备配件,取得的海关进口增值税缴款书不认证抵扣可以不?因为这些零件我们是不开销售发票的。
老师,这题扣除项目,为什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老师,要一份建筑业挂靠单位账务处理的流程
老师,公司是小规模,有一家销售电脑的公司和我们公司合作,公司购买的电脑,鼠标,硬盘,打印纸,打印机,打印机墨盒,墨粉以及公司电脑需要重装系统,软件服务等等都是在这家电脑公司采购和提供软件技术服务,但是这家公司一般都是1年找我们结账一次,今年2025年一年在这家电脑公司拿货和修复电脑一共消费了8千多元,我目前喊对方开具发票,可以喊对方一次性给我们开8千多元嘛
尊敬的纳税人: 您申报的今年三季度增值税销售收入,少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请您再次进行核实确认,如属申报错误,请及时更正,以免带来不必要的法律风险和经济损失,影响您的纳税信用记录。 浙江税务 2025年11月5日 老师你好,如果收到这样的短信之后,不管他会怎么样
个体工商户定期定额开出3%的专票140000普票30000应该填到第几栏,定额是270000.系统自动带出
想请教一下月底结转的时候要怎么做账
老师好,我是酒店行业,A客户实际入住消费了1000元,但要求开发票1600元?这个属于虚开发票吗?这600元多开的到时要从私户扣起手续费600*15%=90元的差额510元退回给A?但开始1600元A客户是刷酒店公户的
六税两费减免政策,附加税要交吗
老师,电商企业的刷单费用如何记账。能进费用吗
老师上个月还正常报社保,这个月老板说医保局有个文件批不下来,10月份交不上社保,老师有风险吗?