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企业买来一套软件,金额56000。账上做无形资产,不产生税会差异情况下,摊销多少年合适呢?谢谢老师

2024-12-28 16:55
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齐红老师

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2024-12-28 16:57

你好,按照十年进行摊销

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你好,按照十年进行摊销
2024-12-28
你好同学 (1)计算并写出甲公司20X8年12月31日企业所得税相关会计分录。 无形资产账面价值=500000 计税基础=500000-500000/10=450000 递延所得税负债余额=(500000-450000)*25%=12500 借,所得税费用1250000 贷,应交税费-企业所得税1237500    递延所得税负债12500 (2)计算并写出甲公司20X9年12月31日企业所得税相关会计分录 无形资产账面价值=30000 计税基础=500000-500000/10*2=400000 递延所得税资产余额=(400000-30000)*25%=92500 计提递延所得税负债=-125000 计提递延所得税资产=92500 借,所得税费用1250000  递延所得税负债12500 递延所得税资产92500 贷,应交税费-企业所得税1355000   
2022-07-02
a d a 你看一下,参考一下
2021-03-16
你好,没有规定的具体金额,就是实际根据具体情况去判断,一般除了日常维修,其他改扩建或者大修基本都会资本化计入固定资产成本
2021-10-14
1,(9000-2000×50%-800/10×50%)×25% 你这里是不是还有其他的题材呀,这个无形资产这一块儿加计扣除是不会确认递延所得税资产的。
2020-11-02
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