同学,你好 恩恩,是的
老师,企业收到的稳岗补贴款怎么入账,我百度了一下应该是:借银行存款 贷递延收益,发生相关支出时:借管理费用 贷银行存款 同时 借递延收益 贷管理费用-社保,我有点看不懂,这个费用是要发给员工吗?还是就是给企业的?
(4)2×22年7月1日,甲公司取得当地财政部门拔款2800万元,用于资助甲公司 2×22年1月开始进行的一项研发项目的前期研究。该研发项目预计周期为两年,预计将发生研发支出4000万元。项目自 2×22 年7月开始启动,至年末累计发生研究支出2000万元(全都以银行存款支付)。甲公司对该交易事项的会计处理如下:借:银行存款 2800 贷:其他收益 2800-借:研发支出一费用化支出 2000 贷:银行存款 2000 借:管理费用 2000贷:研发支出一费用化支出 甲公司采用总额法核算政府补助。假定不考虑增值税等相关税费及其他因素。如果不正确,说明理由
老师,您好!请问下收到政府补助的专款专用资金200万,用于研发项目。针对政府补助这部分的收款和支出会计分录是1.借:银行存款 贷:专项应付款 支出时,借:专项应付款 贷:银行存款 还是2.借:银行存款 贷:专项应付款 支出时,借:研发费用 贷:银行存款 同时借:专项应付款 贷:其他收益 有人回复我是第1种情形,因为是补助的专款,所以支出对应冲掉就行,有人回复我是第二种情形,我都不知道了
老师,我们是做医药研发的,如果收到新药研发的政府补助300万,借:银行存款 贷:递延收益 那后续是否可以每个月平均分摊25万,借:递延收益 25万 贷:研发支出 或者 其他收益 (这个贷方是计入管理费用还是其他收益、营业外收入?)
老师 我们取得科研经费财政补贴1. 我做分录是银行存款 递延收益 2.相关项目发生的差旅费100元 我做分录 研发支出 费用化 银行存款 到了月底我是不是应该做管理费用 差旅费 100 贷 研发支出 费用化支出100 递延收益100 其他收益100 对吗?
老师,请问这个四笔如何登手工账?谢谢
本年固定资产原值10万无票入账,本年该固定资产计提折旧4万,那么汇算清缴应该调增多少,填在哪里
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,如果按金融5:1,2024年可以借款多少,利息才能全部扣除
这题涉及的分录给我写一下吧
老师您好,车间生产用的模具是记入固定资产还是制造费用呢
老师,买的财务软件账套只能用5年,是接无形资产摊销吗?
老师,我这个月添加的子女教育,我去年数据忘记添加了,还能更正吗?
你好,这个财务报表报送(月报)报的是什么?税种认定里面没有写财务报表报送啊
老师,我今天添加的同事,专项附加扣除怎么累计是16000呢
现在更新的专项附加扣除可以抵扣之前的2024年的个税工资吗?