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老师,报税区税务局的老师发信息说我们23年人民币离岸合计金额5万元,营业1415.92 ,差额需要写情况说明,这是什么意思?是收到5万元,收入只报了1415,觉得漏报收入了吗?

2024-12-30 12:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-30 12:42

税务局可能怀疑收入申报不完整。情况说明要点包括: 说清离岸业务性质,像货物出口还是服务提供等。 解释收入确认原则和 1415.92 元的计算依据、确认时间。 具体说明差额部分构成,如预收款或代收代付款情况。 附上合同、发票、收款记录等支持文件。

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快账用户9881 追问 2024-12-30 12:47

老师,之前我们是计入了预收账款,24年全部申报收入,走内销申报增值税了,这样我们跟税局怎么说明?

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齐红老师 解答 2024-12-30 12:50

一、情况说明开头 尊敬的税务局老师: 您好!关于贵局提及的我公司 2023 年人民币离岸合计金额 5 万元与营业收入 1415.92 元的差额问题,现特向您详细说明情况。 二、业务情况说明 我公司在 2023 年发生了一些涉及离岸业务的交易,其中人民币离岸合计金额达到 5 万元。这些业务主要是 [简要描述业务类型,如货物出口、服务提供等],由于业务流程及相关合同约定等因素,部分款项在 2023 年先计入了预收账款科目。 三、收入确认原则及依据 我公司严格按照企业会计准则和税务规定进行收入确认。对于该业务,我们遵循的收入确认原则是 [具体说明收入确认原则,如货物已发出且风险报酬转移、服务已提供且满足收入确认条件等]。在 2023 年,虽然收到了 5 万元的款项,但根据上述收入确认原则,仅有部分业务达到了收入确认条件,经核算,确认的营业收入为 1415.92 元,其余款项因尚未满足收入确认条件,所以暂计入预收账款。 四、2024 年申报计划 对于计入预收账款的款项,我公司计划在 2024 年按照业务实际情况,在满足收入确认条件后全部申报收入,并走内销申报增值税。我们会严格按照税务法规和申报流程,准确、及时地进行纳税申报,确保税款缴纳无误。 五、相关支持材料 随此情况说明,我们附上了相关业务的合同复印件、收款凭证、以及收入确认的会计凭证等资料,以便贵局进一步核实情况。 再次感谢税务局老师对我公司税务工作的关注和指导,如有任何疑问,欢迎随时与我们联系。 [公司名称] [具体日期]

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快账用户9881 追问 2024-12-30 12:52

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-12-30 12:52

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税务局可能怀疑收入申报不完整。情况说明要点包括: 说清离岸业务性质,像货物出口还是服务提供等。 解释收入确认原则和 1415.92 元的计算依据、确认时间。 具体说明差额部分构成,如预收款或代收代付款情况。 附上合同、发票、收款记录等支持文件。
2024-12-30
同学你好 你按照实际情况来写就可以呀
2023-03-28
你好;   检查下是否 少计算税费; 看下你的计税依据是否合理 ;  看这个提示; 可能怀疑你们 少报和报税的 
2023-03-28
同学你好 对的 是这样申报的
2022-11-01
联系税局更正去年未开票收入申报表,补上少申报的 1 分钱,处理好税款。 本期申报表,开票 23 万正常填,“未开具发票” 栏填 -230000.01 元冲减。 备好业务证明材料。 与税务积极沟通解释情况。
2025-04-16
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