你好,对的是的,没有去年的。需要交你们盈利301-50。
老师,比如今年公司利润5万,去年亏损8万,是不是不用交所得税?申报表里怎么看出补亏!
老师,我们利润表2022年的本年累计净利润是-180000,2023年利润表的本年累计净利润是5039,是要先弥补以前的亏损,再去交企业所得税对吗?就是说今年我们还不用交企业所得,对不对?
老师,我们2022年12月的利润表,净利润为-180000多,如果我们今年的利润有180000,是不是直接弥补去年的亏损,企业所得税不需要交?
老师 我们公司去年12月利润表亏损240万 没有交所得税 今年1季度利润表利润130万 怎么要交所得税呢 这个不是弥补去年的亏损么
老师你好!2023年亏损50万2024年开始有利润,是2024年的利润减去2023年的亏损后再交企业所得税吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
也就是哪怕我们今年利润超过了300万了,但是因为以前年度有亏损,所以301-50=251万,这样本年就只是按照251万来缴所得税,也就是251万*5%,而不是用301万来交25%的所得税,对吗老师?
对的是的,是这个意思的。
简单的来说,企业所得税是弥补以前年度亏损后的金额来看是交5%还是25%的税率,对吗?
是的对的是的对的正确的很正确,就是这么做
好的老师
不用客气,工作愉快。