你好,对的是的,没有去年的。需要交你们盈利301-50。

老师,比如今年公司利润5万,去年亏损8万,是不是不用交所得税?申报表里怎么看出补亏!
老师,我们利润表2022年的本年累计净利润是-180000,2023年利润表的本年累计净利润是5039,是要先弥补以前的亏损,再去交企业所得税对吗?就是说今年我们还不用交企业所得,对不对?
老师,我们2022年12月的利润表,净利润为-180000多,如果我们今年的利润有180000,是不是直接弥补去年的亏损,企业所得税不需要交?
老师 我们公司去年12月利润表亏损240万 没有交所得税 今年1季度利润表利润130万 怎么要交所得税呢 这个不是弥补去年的亏损么
老师你好!2023年亏损50万2024年开始有利润,是2024年的利润减去2023年的亏损后再交企业所得税吗?
工地上有个人干的挖机的活 找的公司开票 但是转账不小心转给他个人了 这种能把那张发票当报销款吗
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
也就是哪怕我们今年利润超过了300万了,但是因为以前年度有亏损,所以301-50=251万,这样本年就只是按照251万来缴所得税,也就是251万*5%,而不是用301万来交25%的所得税,对吗老师?
对的是的,是这个意思的。
简单的来说,企业所得税是弥补以前年度亏损后的金额来看是交5%还是25%的税率,对吗?
是的对的是的对的正确的很正确,就是这么做
好的老师
不用客气,工作愉快。