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老师我们供应商给开的发票显示异常,税局让凭证进项税得转出,意思就是发票不让抵扣,系统的发票不用管它吧?还是让对方红冲?

2024-12-31 09:37
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-31 09:40

若供应商可以红冲,重新开票,这是最好的。

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若供应商可以红冲,重新开票,这是最好的。
2024-12-31
你好,不需要的,实际业务的不用。
2023-10-24
做了成本费用的 借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税进项转出 借应交税费,应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行存款, 借以前年度损益调整, 贷应交税费附加税,企业所得税 借应交税费附加税,企业所得税, 贷银行存款 所得税。你看一下,你单位是盈利的吗?盈利的需要补税,因为你之前已经抵扣了,如果没有盈利,你问一下,你税务局修改汇算清缴可以吧
2025-12-04
你好,业务没有取消的,你们直接做进项转出就可以了。
2022-02-11
收到税局风险提示,确认发票对应供应商异常,已做进项转出。若税局要求,还需按指引调整账目,确保符合税法规定。如有疑问,建议详细查看反馈具体要求。
2024-09-18
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