您好,等发工资时,一次从工资里面扣
老师好!我们是做土石方工程的,公司买了俩拖土车,金额50万,请问这个是可以在今年一次抵扣所得税是吧,但是会计分录还是得按固定资产每月计提折旧是吧?这种账怎么处理好?
请问我们单位有社保,人员经常变动,比如现在是7月,每次社保缴纳都是按7月的工资扣除的,个人所得税申报扣缴又是6个月的,但是7月份会发5月的工资,这样应交税费-个人所得税,还有其他应收款-社保(个人)部分如何做会计分录?
请问老师我公司好多员工工资都是每个月8千到一万多的,我们发工资每个月都是预支,到过年的时候一次结清,那报个人所得税时是按预支工资的数据申报呢还是按他每月应发工资数据申报呢
老师,我们是帮职工代扣代缴工资薪金个人所得税的企业单位,请问每个月的工资薪金个人所得税计提的会计分录是怎么做的,等到实际发生时跟计提的金额不相等的情况下又是怎么做会计分录?
我想请教一下您,我们公司月底最后一天发放工资,社保公积金是次月扣费,请问我的当月发工资时会计分录怎么做,社保公积金扣除怎么做会计分录?
你好老师,现在一个客户打电话一年前的发票作废重新开 怎么弄
老师,所得税新的申报,职工薪酬已计入成本费用的数据是本季度的数据还是1至本季度的累积数据呢
老师好,我们公司起诉甲方支付工程款,判决书上最终是要甲方支付我公司聘请的律师费,我的理解是甲方把钱付给律师方,由律师方给甲方开发票,我公司之前支付的律师费退给我公司,律师方开的发票我方冲红,但是我方律师说是不能给甲方开票,因为他们和甲方没有合同关系,要是按照律师这种说法,甲方把钱付给我公司,我公司是否能够给甲方开发票,把这笔业务完成呢?
请问老师,有出口的企业,附加税=本期实缴增资税+上期免抵退税额,对吗?
老师,我们6月份有采购原料,然后转手销售出去,但是代理记账在7月申报的时候把这个成本记到了管理费用-办公费,我现在把账接回来了,要怎么处理呢
老师,请问企业收到不征税地方政府补贴款,要怎么记账 ,一套会计分录怎么写,从收到到花出及购买固定资产的折旧
销售单位可以给自己工会委员会开发票吗
8.12酒店关停,9月没有收入,现在要申报9月份增值税是不是0申报
请教老师:建筑业简易计税差额开票可以全额开专票吗?
小规模纳税人企业,针对六税两费减征政策,地方教育费,附加教育费补缴和城市维护建设税。怎么填写报表
我问的是分录
1、计提工资:
借:各种费用一工资
贷:应付职工薪酬一工资
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
应交税费一应交个人所得税
3、支付个税:
借: 应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
我说的是在没有发工资的情况下,提前交了个税怎么做分录
借:应付职工
贷:应交税费一应交个人所得税
借:应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款