12月还没支付的先计提就是了哈,1月取得发票附在凭证计提的凭证后边就行

老师20年时做错一个分录,借财务费用贷应付利息,现在我做调整,借应付利息贷银行存款,(因为这笔短期借款一直没有做计提,都是每月支付时直接做帐的),现在21年汇算清缴需要做调整吗?
老师,汇算清缴之前收到20年的物业费和租赁费的专用发票,抵扣是在4月份认证的,这个分录是:借:以前年度损益调整 贷:银行存款,结转:借:利润分配 贷:以前年度损益调整,这部分的费用要在汇算清缴时做纳税调整吗?调增费用吗?还是说直接在账上记入:以前年度损益调整,可做可不做纳税调整?还是说可以直接入在21年的费用里?
老师,汇算清缴之前收到20年的物业费和租赁费的专用发票,抵扣是在4月份认证的,这个分录是:借:以前年度损益调整 贷:银行存款,结转:借:利润分配 贷:以前年度损益调整,这部分的费用要在汇算清缴时做纳税调整吗?调增费用吗?还是说直接在账上记入:以前年度损益调整,可做可不做纳税调整?还是说可以直接入在21年的费用里?
您好,我想问一下,如果发现有一项成本支出是去年的项目,做分录时候借:以前年度损益调整,贷:银行存款,那我做汇算清缴时候财务报表调整未分配利润,银行存款相应调整,但是实际银行存款又对不上,这样可行吗?还是我可以直接用主营业务成本科目,不要用以前年度损益调整的
本年度贷款利息前面都是直接做的财务费用,贷银行存款,现12月份了需要计提吗?还是说正常和前面分录一致,后边汇算清缴的时候调整
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