借其他应收款 贷银行存款 借银行 贷其他应收款 借其他应收款 贷银行
老师,员工11月在另一个公司买社保,个税是不是也要转到那个公司申报?但是之前的公司还欠工资要明年才付,我打算下个月申报12月个税时先预申报,享受免费扣除。那该员工的个税要怎么处理呢?两个公司都是我做账的
老师我想问下就是4月银行流水单保险费总金额就是8107.95员工失业保险237.45基本医疗2255.52工伤保险154.32养老保险5460.664月账单支付3月社保这个社保呢是我们公司全额缴纳出的员工不需要出社保的钱这应该怎么做
老师,车间员工因发生了工伤,公司支付给该员工的误工费要怎么入账?收到保险公司的误工赔偿小于公司支付的部分,记入什么科目?员工收到公司支付的误工补偿费要不要记入工资交个税?谢谢老师解答
老师,车间员工因发生了工伤,公司支付给该员工的误工费要怎么入账? 收到保险公司的误工赔偿小于公司支付的部分,记入什么科目? 员工收到公司支付的误工补偿费要不要记入工资交个税?谢谢老师解答
老师,员工休产假期间公司规定按生育津贴实际到账数发给员工,单每月过程中,公司先按2000元税前申报了工资,按扣除社保费500元后,按1500发放了工资,2000也计提了工资,社保500也缴纳了费用做了会计分录,那现在生育津贴到账了,如何记账呢?(实际是产假期间无工资,但先预付给员工一部分生育津贴,等剩余津贴到账后扣除期间支付额,按差额付给员工。但是这预付的生育津贴又申报了工资,缴纳了社保)
有老账套的,本月想新建一个账套,期初余额应该怎么填呢?本月的账户汇款还要做记账凭证吗?
您好去年的专票没有入账,现在入进项还能低吗,所得税成本能用吗
酒店有餐饮,平时在农民伯伯那买的菜也较多,这种情况下可以反向开具收购发票吗
工商基本信息有 设立时间 核准时间 说的是一回事吗?
老师好,针对自己生产的产品发给员工,和自产的赠送给莫单位,以及外购的产品用于发给员工,针对这三种类型最新的政策如何账务处理,感谢
赠送客户2000元化妆品 怎么入帐 需要注意哪些税
老师,我想问下,我司是机械租赁工程,我们的进项有油品机械运输,项目上存在一个情况就是,我们开给销方的票,他们按理是付给我们钱,但是这部分款就等于说销方直接按照代发工资的情形给我们的进项方的,那么这块合理吗?比如进项100万-机械,销方按代发工资走,付给进项方,那这个会计分录是不是这样做,借:进项应付账款-机械100万,贷:销方应收账款-100万,但是有涉及到销方是以代发工资给进项方的,那这一部的成本我该怎么入账做分录呢
老师亏损的净利润结转到未分配利润借方,我第二年应纳税所得额是正数20000,交了税之后结转到未分配利润的贷方,借贷相抵不就是税后补亏吗
老师,你好!有问题咨询,入职一家新公司,发现税务账有问题,24年第三季度,利润表报时,把月看成了季度上报,财务系统上为了保持一致,前任会计删除7、8月份凭证,补录在2025年,经核对,发现利润表对上,但资产负债表不平,请问要怎么办!需要改财务系统吗
你好!请问小规模纳税人开租赁5%税率的发票,季不超30万,免增值税吗?
不报个税,因为是往来款
员工工伤需要预支生活费,待保险理赔完成后赔付金额扣除。 支付的时候借其他应收款,贷银行存款。保险理赔完成后赔付金额扣除怎么做分录?
比如说借款三千,赔偿款一万,扣除赔偿款之后你们给员工打款七千 借其他应收款3000 贷银行存款3000 借银行10000 贷其他应收款10000 做完这个收到一万的分录之后,其他应收款贷方余额七千,自动冲减了借方的三千哦 借其他应收款7000 贷银行7000