借其他应收款 贷银行存款 借银行 贷其他应收款 借其他应收款 贷银行

老师我想问下就是4月银行流水单保险费总金额就是8107.95员工失业保险237.45基本医疗2255.52工伤保险154.32养老保险5460.664月账单支付3月社保这个社保呢是我们公司全额缴纳出的员工不需要出社保的钱这应该怎么做
老师,车间员工因发生了工伤,公司支付给该员工的误工费要怎么入账?收到保险公司的误工赔偿小于公司支付的部分,记入什么科目?员工收到公司支付的误工补偿费要不要记入工资交个税?谢谢老师解答
老师,车间员工因发生了工伤,公司支付给该员工的误工费要怎么入账? 收到保险公司的误工赔偿小于公司支付的部分,记入什么科目? 员工收到公司支付的误工补偿费要不要记入工资交个税?谢谢老师解答
老师,员工休产假期间公司规定按生育津贴实际到账数发给员工,单每月过程中,公司先按2000元税前申报了工资,按扣除社保费500元后,按1500发放了工资,2000也计提了工资,社保500也缴纳了费用做了会计分录,那现在生育津贴到账了,如何记账呢?(实际是产假期间无工资,但先预付给员工一部分生育津贴,等剩余津贴到账后扣除期间支付额,按差额付给员工。但是这预付的生育津贴又申报了工资,缴纳了社保)
老师,员工生病去医院治疗,总费用是8100元,医院给开了8100的发票,其中发票上注明了:社保报销4100元,员工个人支付4000元。之后员工拿着发票到公司报销了8100元。 那需要给该员工申报个税吗?申报金额是多少呢?
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
不报个税,因为是往来款
员工工伤需要预支生活费,待保险理赔完成后赔付金额扣除。 支付的时候借其他应收款,贷银行存款。保险理赔完成后赔付金额扣除怎么做分录?
比如说借款三千,赔偿款一万,扣除赔偿款之后你们给员工打款七千 借其他应收款3000 贷银行存款3000 借银行10000 贷其他应收款10000 做完这个收到一万的分录之后,其他应收款贷方余额七千,自动冲减了借方的三千哦 借其他应收款7000 贷银行7000