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老师,您好!今年调整了2022年一张30万的发票,税务通知这张发票列为虚开,今年去修改了以前年度的企业所得税年度报表,补缴了企业所得税、增值税、滞纳金等,今年的账务会计分录怎么写

2025-01-02 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-02 09:42

补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2025-01-02 09:42

增值税的话,要看你当时拿到发票是怎么做的凭证。

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齐红老师 解答 2025-01-02 09:42

罚款的话可以借营业外支出贷,银行存款。

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补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
2025-01-02
你好,当时这个钱支付了吗?如果支付了,借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出, 借应交税费,应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款 借应交税费查补税款,贷银行 借以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税,贷银行存款, 借营业外支出滞纳金贷银行存款。
2024-01-11
你好!通过以前年度损益调整科目冲回
2024-01-14
借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出。
2024-01-14
借以前年度损益调整, 贷应交税费,应交增值税进项转出14529.91 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款14529.91 如果有实际业务的。
2024-01-11
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