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老师,你好,我增值税申报表自动出来的“进项税额转出”金额和我财务系统上对不上,去电子税务局该如何查到差异?增值税申报表的进项税转出的金额在哪里可以查到具体的明细吗?

2025-01-02 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-02 11:00

你好,你去附表2看下进项转出哪里填写的。

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齐红老师 解答 2025-01-02 11:01

是在20行里面的吗?还是那个

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快账用户4387 追问 2025-01-02 11:03

是滴 就是申报表这个进项税额转出和我们实际收到的红票也对不上,在发票查询界面查负数发票也查不到对应的,想问问当出现差异时,尤其是想知道申报表进项税转出明细能在哪里查到呢?

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齐红老师 解答 2025-01-02 11:03

你去查我开出去的红字确认单,或者是我收到的红字确认单。

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快账用户4387 追问 2025-01-02 11:07

老师,你好,开出或者收到的红字确认单在开具发票后,这个界面查不到数据呢

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齐红老师 解答 2025-01-02 11:08

好,我收到的或者是开出去的红字确认单,不是发票。

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齐红老师 解答 2025-01-02 11:08

发票开具里面有一个红字发票,你截图这个页面。

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快账用户4387 追问 2025-01-02 11:14

老师,。您能看见我截图的图片吗?

老师,。您能看见我截图的图片吗?
老师,。您能看见我截图的图片吗?
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齐红老师 解答 2025-01-02 11:17

我能看到你的图片,但是你截图片的时候只给我截了一部分 我需要的那一部分,你没有给我截过来 看图

我能看到你的图片,但是你截图片的时候只给我截了一部分


我需要的那一部分,你没有给我截过来


看图
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快账用户4387 追问 2025-01-02 11:22

老师,一个界面把你所截图的一次性截不完,我分成几次了

老师,一个界面把你所截图的一次性截不完,我分成几次了
老师,一个界面把你所截图的一次性截不完,我分成几次了
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齐红老师 解答 2025-01-02 11:23

已收到的红字确认单呢?

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快账用户4387 追问 2025-01-02 11:24

已经收到的这些都是零,页面默认就是25年1月数据,不知道怎么跳转到24年12月,这个月刚开始目前还没收到什么发票

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齐红老师 解答 2025-01-02 11:29

不是的,他开了红字确认单,就需要进项转出。他不管有没有发票。

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齐红老师 解答 2025-01-02 11:29

你看他红字确认单是什么时间开的?

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快账用户4387 追问 2025-01-02 11:31

老师,现在在哪里可以看见24年12月的红字确认单呢?1月对方开红字确认单不会影响我们12月增值税的吧?

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齐红老师 解答 2025-01-02 11:33

他后面不是有一个查看更多吗。

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齐红老师 解答 2025-01-02 11:33

你看下在这里面能选择日期吧。

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快账用户4387 追问 2025-01-02 11:35

好的 我晚点看看,现在税务局系统有问题,谢谢老师,1月对方开红字确认单是否会影响到24年12月进项税转出呢?

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齐红老师 解答 2025-01-02 11:37

不影响,1月份开出来的,你进项转出应该在下一个月才填写的。

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你好,你去附表2看下进项转出哪里填写的。
2025-01-02
你好,你进去第一个图片里面查看,都开出来了吗。
2024-03-07
不一定是系统问题,可能是发票未及时上传、申报系统数据未更新、发票税率或税额计算错误、申报填写错误、存在未开票收入或税收优惠政策影响等,可先核对数据,确保发票上传和填写无误,若仍有问题可联系税务机关。
2025-01-11
您好 进项税额转出是不允许抵扣转出的分录 而且要在增值税申报表 附表二对应栏次填写的 您这个需要填么?是不允许抵扣的吗? 这个不是啊 正常的是留抵的时候 还要做一笔分录 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 收到退税 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税 您没有写这笔 所以收到退税 就我前面那样写分录
2022-05-10
这个红色发票的话,你得给你的销售方要,你得问他要红字发票以后,你才能做账,才能在报表上转出。
2022-04-15
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