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计算应交所得税费用会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
所得税会算交的所得税怎么做会计分人

您好!

如果是以前年度有计提:
借:应交税金-应交所得税
贷:银行存款 

如果是没有计提:
借:所得税费用以前年度损益调整 
贷:应交税金-应交所得税
借:应交税金-应交所得税
贷:银行存款 

是否计入以前年度损益调整是依据重要性原则。

271楼
2023-03-10 10:42:01
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 雨厢 发表的提问:
计提个税的会计分录 计提所得税的会计分录 计提工会经费的会计分录
同学你好!计提个税 借:其他应收款-XXX      贷:应交税费-应交个税 计提企业所得税的分录 借:所得税费用     贷:应交税费-应交所得税 计提工会经费 借:管理费用-工会经费     贷:应付职工薪酬-工会经费
272楼
2023-03-12 09:25:08
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雨厢:回复许老师 计提个税可以 借 管理费用-税金 贷应交税费-个税 吗
2023-03-12 09:54:35
许老师:回复雨厢这个个税   是职工承担的   记入其他应收款哦 当然   你们公司  代为承担个税的话  可以记入管理费用的
2023-03-12 10:07:05
雨厢:回复许老师 那交工会经费和交个税的会计科目怎么写
2023-03-12 10:25:06
许老师:回复雨厢交的话 就是 借:应付职工薪酬-工会经费/应交税费-应交个人所得税     贷:银行存款
2023-03-12 10:35:34
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 呆萌的蜡烛 发表的提问:
2019年预交企业所得税186万,2020年5月所得税汇算清缴完,应交120万,退税66万的分录怎么做,采用小企业会计准则
您好,借银行存款贷应交税费,借应交税费贷未分配利润
273楼
2023-03-12 09:50:28
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.42w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
代扣个人应交社会保险费、住房公积金、个人所得税,咋做会计分录?
计提公司承担部分社保 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保,公积金 扣除个人承担部分社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人部分社保及公积金    应交税费-个人所得税
274楼
2023-03-12 10:10:42
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微信用户:回复家权老师 代扣个人为啥子不是其他应收款?
2023-03-12 10:32:44
家权老师:回复微信用户你也可以是其他应收款哈。
2023-03-12 10:44:41
微信用户:回复家权老师 那代扣个人的借方应付职工薪酬的二级科目为啥子是工资不是分社会保险费、住住房公积金,,,
2023-03-12 10:56:40
家权老师:回复微信用户你是从工资中扣除的。不是计提的社保
2023-03-12 11:25:58
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
12月的时候多计提所得税,1月份缴款了,会计分录是借:应交税费-应交所得 贷:银行存款现在账上应交所得税挂了0.1。我2月份的时候忘了调整,那现在调整做什么分录?
你好!你直接计入营业外收支就可以了。
275楼
2023-03-12 10:24:37
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萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 不是计入以前年度损益?
2023-03-12 10:44:11
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜你好!1角钱不重要,不需要那么麻烦了
2023-03-12 10:58:12
萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 那如果是跨月的销项发票,也像平常做的会计分录就可以了?
2023-03-12 11:12:46
萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 不,我说错了,是负数销项发票,像平常做账就可以,对吗?
2023-03-12 11:26:50
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜你好好!是的,正常做,只是金额写负数。
2023-03-12 11:55:16
萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 可是我这边做账是这样做的 1.冲销未开具发票收入(分录上的金额都是红字) 2.已开具发票发入(跟上级分录金额一致蓝字)
2023-03-12 12:22:33
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜你好!你这个是又重新开了一张才有你说的第二个吧。
2023-03-12 12:40:43
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
计提个人所得税的分录是怎么样的呢,之前我计提是借管理费用…工资36 贷应交税费…应交个人所得税36 那我汇算清缴的时候36应该放在哪里啊?
这个是单位负担的吗?
276楼
2023-03-12 10:33:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计算本月应交所得税26784元,税率25%,分录怎么做
借;所得税费用 贷;应交税费-企业所得税
277楼
2023-03-13 07:43:32
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 内向的煎蛋 发表的提问:
2019年1月份交了2017年度的企业所得税如何做会计分录,当时没有计提过所得税费用
借以前年度损益调整贷应交税-所得税 借利润分配贷以前年度损益调整
278楼
2023-03-13 08:07:18
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答疑郭老师:回复内向的煎蛋借应交税费贷银存
2023-03-13 08:28:42
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 倾竹 发表的提问:
请问所得税费用分录: 借:所得税费用 贷:应交税费——所得税 借:应交税费——所得税 贷:银行存款 对吗?
所得税费用分录: 借:所得税费用 贷:应交税费——所得税 借:应交税费——所得税 贷:银行存款 对的
279楼
2023-03-13 08:14:55
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 琳遇而安 发表的提问:
计提和交纳所得税的会计分录
计提:借:所得税 贷:应交税费-应交所得税 缴纳 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
280楼
2023-03-13 08:26:59
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余余老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ 强健的斑马 发表的提问:
2华兴公司2018年度技照说法规定应交所得稅为4800万元, 使用的所得稅税室为 25%。 递延所得稅员便期初账面余额为 1000 万元,道延所得税资产期初账面会额为 1600 万元。期 末,确定的应纳稅百时性差异为 2000 万元,可抵扣香时性 差异为 6000 石元-华兴公司不存在可抵扣亏损和税款抵读, 预计在未来期何 能够产生足够的应纳稅所得额用手抵扣可 扺扣香时性差导 (1)计算华兴公司应交所得税额。 12)计草华兴公司逼廷所得税。 (3)计草华兴公司利间表上所得稅贵用, (4)编制华兴公司所得稅的会计分录。
同学你好,有很多错别字呀?
281楼
2023-03-14 07:49:49
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
请问食堂的费用的会计分录及所得税汇算清缴申报?
企业管理费用,福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款填写在职工薪酬明细表,如果不超过比例有发票的,但职工薪酬明细表有一个福利费,账载金额税收金额和实际金额里面填写。
282楼
2023-03-14 08:03:07
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郭老师:回复微信用户管理费用福利费,刚才打错了。
2023-03-14 08:17:11
微信用户:回复郭老师 是把福利费填在职工薪酬明细表中的福利栏次中,超出比例的部分再结转下一年,对吗?
2023-03-14 08:40:15
郭老师:回复微信用户不能结转,下一年不允许抵扣了就是。
2023-03-14 09:07:24
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 发表的提问:
异地预缴企业所得税和个人所得税,计提分录是这样做吗。。。。借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税,,借:所得税费用-个人所得税 贷:应交税费-个人所得税?个人所得税的计提是不是在所得税费用的下面增加一个二级 所得税费用-个人所得税这样???
你好,是好这样做分录的,就是贷:应交税费-个人所得税
283楼
2023-03-14 08:21:00
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
去年的个税当时没有计提,今年交纳时直接借应交税费-应交个人所得税,贷银行,但这样应交税费会有借方余额,可以补计提吗?怎么做会计分录?
可以的,如果金额不大做管理费用。借:管理费用,贷:应付职工薪酬
284楼
2023-03-15 08:05:36
全部回复
骆旭燕:回复袁老师 3000多元可以按你说的做吗?
2023-03-15 08:24:19
袁老师:回复骆旭燕可以
2023-03-15 08:42:31
骆旭燕:回复袁老师 是去年的,其实应该属于去年的费用,不通过以前年度损益调整科目也行吗?
2023-03-15 09:05:45
袁老师:回复骆旭燕金额不大,不用了
2023-03-15 09:29:12
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 上善若水 发表的提问:
老师,应付职工工资会计分录是怎么做的。计提工资时:借:各项费用,贷应付职工工资,发放时,借:应付职工工资,贷:银行存款,应交税费-应交个人所得税吗?因为我们还要代扣员工的水电费,这个分录该怎么做,还有个人所得税不用计提吗?
发放分录就是计提个税,申报交纳时再冲个税 代扣员工水电费 借:水电费 贷:应付职工薪酬
285楼
2023-03-15 08:12:20
全部回复
上善若水:回复文文老师 我们付水电费的时候是借水电费,贷银行存款,代扣水电费做的是借水电费,贷应付职工薪酬,这两个水电费不是重复了吗?
2023-03-15 08:25:50
文文老师:回复上善若水若付水电费的时候是借水电费,贷银行存款 则扣水电费,借: 水电费(红字) 借:应付职工薪酬
2023-03-15 08:50:51

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