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计算应交所得税费用会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ DA? 发表的提问:
请问企业所得税会计分录是不是,借:所得税费用贷:应交税费—企业所得税,为什么主要税金及明细表上没有显示
你好,您的分录是对的,您说的主要税金及明细表是哪个表?
211楼
2023-02-21 07:45:53
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DA?:回复立红老师 金蝶的,我把主要税金及明细里的公式改了,现在数据上去了
2023-02-21 08:10:43
立红老师:回复DA?你好,好的,祝您学习愉快!
2023-02-21 08:24:37
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 谨慎的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师您好!月末计提工资会计分录: 借:制造费用-工资 10500元 管理费用-工资 6500元 贷:应交税费-应交个人所得税 15元 问: 其他应收款-社会保险费,还是管理费用-社会保险费呀? 359.35元 应付职工薪酬-应付工资 16625.65元 问:发放工资的会计分录怎么做呀? 借:应交税费-应交个人所得税 15元 其他应收款-社会保险费 359.35元 应付职工薪酬-应付 贷
你好! 1..计提工资 借:制造费用-工资 10500元 管理费用-工资 6500元 贷:应付职工薪酬17000
212楼
2023-02-21 08:11:13
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蒋飞老师:回复谨慎的哈密瓜,数据线2.交纳社保 借:管理费用…社保费 其他应收款(个人部分) 贷:银行存款
2023-02-21 08:39:48
蒋飞老师:回复谨慎的哈密瓜,数据线3.发工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款(个人部分) 应交税费…应交个税 银行存款
2023-02-21 08:52:52
谨慎的哈密瓜,数据线:回复蒋飞老师 老师您好! 问:计提工资没有计提:“个税和社保吗”?请在详细计提工资会计分录一下 问:发放工资会计分录这样做可以? 借:应付职工薪酬-应付工资 17000元 贷:应交税费-应交个税 15元 其他应收款-社保 359.35元 银行存款 16625.65元
2023-02-21 09:09:06
蒋飞老师:回复谨慎的哈密瓜,数据线你好, 对的。可以的
2023-02-21 09:25:02
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
老师 小规模纳税人年应纳税100万以下,按照5%征收,小规模季度20万的话,应该交1万元所得税,会计分录正确吗? 借:所得税费用 1 贷: 应交税费–应交企业所得税 1
你好,是的,是这样的处理
213楼
2023-02-21 08:35:11
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 迷糊中 发表的提问:
老师汇算清缴时季度预缴了所得税,我在年报时把他调增了费用不交所得税,费用调增了费用,会计分录怎么做,。
同学你好 调增的暂时性差异还是永久性的差异的
214楼
2023-02-21 09:00:00
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迷糊中:回复钟存老师 永久,本来做的负数,不想退税,调增了金额。
2023-02-21 09:21:02
钟存老师:回复迷糊中借:应交税费-应交所得税 贷:盈余公积 未分配利润
2023-02-21 09:40:52
迷糊中:回复钟存老师 我是季度预缴了200,在汇算时利润为负数,我不想退税,应该是调了费用,是这样理解吗
2023-02-21 10:08:48
钟存老师:回复迷糊中最终不用交就冲销已经计提的
2023-02-21 10:35:47
迷糊中:回复钟存老师 我季度交了200汇算清缴时为负数我纳税调整了增加了金额,最终交了季度报的200,我不知道我调增了A10500那张表增加额怎么做账。
2023-02-21 11:00:42
钟存老师:回复迷糊中你能拍一下季报主表 年报主表 年报纳税申报表吗
2023-02-21 11:12:10
迷糊中:回复钟存老师 老师季度跟年报全拍给你了,帮我看看
2023-02-21 11:22:34
钟存老师:回复迷糊中你就是把应纳税所得额调整为0 了吧 冲销以前确认的所得税就可以的
2023-02-21 11:50:15
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 水到渠成 发表的提问:
所得税汇算清缴我们要补交会计分录怎么做,我们用的小企业会计准则
借利润分配-未分配利润 贷应交税费-企业所得税 然后借应交税费-企业所得税 贷银行存款
215楼
2023-02-22 07:57:39
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水到渠成:回复徐阿富老师 摘要这么写比较好?
2023-02-22 08:23:25
徐阿富老师:回复水到渠成你好,摘要:汇算清缴交18年所得税
2023-02-22 08:34:34
李雪婷老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ 泮婉琴 发表的提问:
汇算清缴补交的所得税,会计分录怎么做
同学你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
216楼
2023-02-22 08:16:08
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泮婉琴:回复李雪婷老师 金额是一样的吗
2023-02-22 08:37:29
李雪婷老师:回复泮婉琴同学你好, 如果上年度已经计提了所得税,那么今年只就差额部分补提到以前年度损益调整科目里,所以分录一只是补提的所得税,分录二上交是全部的所得税,比如2019年已经计提了10万所得税,2020年还需要补计提5万,则分录如下 分录一 借:以前年度损益调整 5万 贷:应交税费-应交所得税 5万 借:应交税费-应交所得税 15万 贷:银行存款 15万 借:利润分配-未分配利润 5万 贷:以前年度损益调整5万
2023-02-22 08:51:08
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 学堂用户69uacj 发表的提问:
应纳税所得额多计算十万怎么调整会计分录
你好,具体是什么原因多10万?
217楼
2023-02-22 08:38:05
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ li-Lee 发表的提问:
老师,您好,请问,如果21年汇算清缴,招待费调增,要补交300的税费,会计分录怎么做?以下选哪一种?第一种: 借:以前年度损益调整-所得税费用 300 贷:应交税费-应交企业所得税 300 借:应交税费-应交企业所得税 300 贷:银行存款 300 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整-所得税费用 300 第二种: 借:所得税费用 300 贷:应交税费-应交企业所得税 300 借:应交税费-应交企业所得税 300 贷:银行存款 300
您好,第一方法正确
218楼
2023-02-22 08:59:59
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li-Lee:回复小林老师 用第一种方法,财务报表的年初数不用做调整吧?
2023-02-22 09:23:42
小林老师:回复li-Lee您好,是不需要调整的
2023-02-22 09:49:21
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ DA? 发表的提问:
请问做企业所得税会计分录是不是,借:应交税费—未交增值税,贷:银存
您好,缴纳所得税的是借应交税费-应交所得税贷银行存款,您写的是一般纳税额人缴纳增值税的分录
219楼
2023-02-23 08:39:38
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DA?:回复文老师 我就是一般纳税人
2023-02-23 09:00:44
文老师:回复DA?那您是交增值税还是所得税,交增值税的话,就是正确的
2023-02-23 09:23:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ CC 发表的提问:
单位是一家建筑企业,公司按规定预缴企业所得税500,是否需要做计提分录(借:所得税费用500 贷应交税费-应交所得税500 )缴纳时候做分录借应交税费-应交所得税500 贷银行存款50
您好!是的。就是这样做分录了
220楼
2023-02-23 08:45:14
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 养猫专业户 发表的提问:
老师请问企业所得税需要计提吗?跟它有关的会计分录是什么啊?一个在应交税费里有个所得税,但是在损益科目下也有个“所得税费用”这俩有什么区别吗
如果有预缴所得税就要计提的,计提时,借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税,应交是负债,所得税费用是期间费用。
221楼
2023-02-23 08:51:30
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养猫专业户:回复吴月柳 老师·因为我做账做的是9月份的,所以直接坐到计提就可以结账了是把, 十月份再做缴纳 借应交税费企业所得税贷银行存款对么??? 9月的计提在结账时就自动结转了
2023-02-23 09:17:39
吴月柳:回复养猫专业户是的
2023-02-23 09:43:17
养猫专业户:回复吴月柳 老师,如果我789的利润还是负数, 那就不需要缴税了, 就不用这一步了是把
2023-02-23 09:56:50
吴月柳:回复养猫专业户按你本年累计利润亏损就不用计提
2023-02-23 10:13:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 哦买嘎 发表的提问:
计提个人所得税和交个人所得税会计分录。
借;应付职工薪酬 贷应交税费——个人所得税 计提应付工资减少,同时应交税费增加 扣缴 借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款 应交税费减少计入借方
222楼
2023-02-23 08:56:59
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哦买嘎:回复邹老师 意思就是计提的时候,从工资里面扣除了。
2023-02-23 09:09:29
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小凤 发表的提问:
4月份计提了一次所得税但在缴纳所得税时把会计分录写错了,本应该借应交税费所得税的我写成了所得税费用,相当于产生了两次所得税费用,刚要做5月份的账时才发现这个问题,现在该怎么改这个错误呢。
而且还是外账的
223楼
2023-02-24 08:18:13
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方老师:回复小凤把错的用负数冲销掉。 计提跟交纳的分录都错了,还是错了一笔。
2023-02-24 08:42:14
小凤:回复方老师 就错了缴纳时的,麻烦老师具体一点,因为我是新手,很多不懂,万分感谢
2023-02-24 09:08:33
方老师:回复小凤借所得税费用负数 应交税费-所得税正数 这样调整以后就可以了。
2023-02-24 09:18:57
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 舒适的盼望 发表的提问:
企业所得税汇算交纳的2016年度所得税,会计分录怎么做呢
您好,分录计提时,借;所得税,贷:应交税费-应交企业所得税,上交时,借;应交税费-应交企业所得税,贷:现金或者银行存款。
224楼
2023-02-24 08:28:34
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舒适的盼望:回复王雁鸣老师 我们去年没有计提,今年补交的
2023-02-24 08:57:19
王雁鸣老师:回复舒适的盼望您好,也可以这样计提处理的。
2023-02-24 09:10:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 小鱼儿与喵 发表的提问:
所得税会计分录, 计提时 借 所得税费用 贷 应交税金—所得税 扣缴时 借 应交税金 贷 银行存款 结转时时先结转在扣缴,还是先扣缴在结转到本年利润里
你好,你们计提和缴纳不是在一个月吧?
225楼
2023-02-24 08:57:00
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小鱼儿与喵:回复郭老师 上个月忘了计提了,这个月补提上是可以吧
2023-02-24 09:22:12
郭老师:回复小鱼儿与喵你好,可以的,但是需要计提扣缴之后再结转损益。
2023-02-24 09:47:45

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