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为什么有的会计不做免抵分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 随风 发表的提问:
出口免抵退税的会计分录怎么做
当期应退税额是153630.22,当期免抵税额是39665.05
1楼
2022-12-06 16:14:19
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邹老师:回复随风借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额)
2022-12-06 16:32:45
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 发表的提问:
我公司有政策性减免的,进项不能全额抵扣,进项转出的会计分录怎么做分录
借:原材料(或库存商品、主营业务成本、管理费用等科目) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2楼
2022-12-06 17:09:08
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慧:回复江老师 进项要转出的比例怎么算
2022-12-06 17:35:10
江老师:回复这个进项税转出的金额,就是算不能抵扣的税额
2022-12-06 17:46:19
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
免抵退核销后,生成的应调免抵退金额若为正数,下期没有出口业务的话,如何做会计分录
免抵退核销后,生成的应调免抵退金额若为正数,该金额抵减下期的免抵退税额;若为负数,则增加下期的免抵退税额。生成的应调不得免抵金额若为正数,抵减下期的不得免征和抵扣税额,若为负数,则增加下期的不得免征和抵扣税额。和下期的免抵退核销数据一起做会计分录:进项税转出:借:主营业务成本   贷:应交税金-进项税转出   ,当期免抵退:借:应交税金-增值税-出口抵减内销产品应纳税额  贷:应交税金-增值税-出口退税
3楼
2022-12-06 18:30:43
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贺汉宾老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 发表的提问:
行政单位里,什么时候做预算会计分录?为什么有的时候牵扯到收钱,只做财务会计分录,不做预算会计分录?
你好同学, 预算会计分录是采用的 收付实现制.收付实现制是预算会计的基础.收付实现制是以现金的实际收付为标志来确定本期收入和本期支出的.凡是在当期实际收到的现金收入和支出,都要作为当期的收入和支出,所以这个时候就要记账入账,要写会计分录了。 祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
4楼
2022-12-06 19:55:06
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 天之痕 发表的提问:
免抵退不得免征和抵扣的税额,这个会计分录怎么写?
借:主营业务成本等   贷:应交税金——应交增殖税(进转出)
5楼
2022-12-06 20:57:47
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天之痕:回复宋生老师 为什么是计入主营业务成本呢
2022-12-06 21:17:56
宋生老师:回复天之痕您好!因为卖出去的东西,不能抵扣,所以增加成本。
2022-12-06 21:42:07
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ 来了夏洛特烦恼 发表的提问:
维修苗室使用锅炉人工费计入什么科目?
与主营收入有关的计入成本,无直接关系的计入管理费用
6楼
2022-12-06 22:02:43
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 朴实的花瓣 发表的提问:
代账会计做的分录为什么都有待抵扣进项税额呢,是什么意思?
就是有税票没有认证使用
7楼
2022-12-06 23:04:44
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朴实的花瓣:回复袁老师 都认证了啊,一张发票的税额分下来做的,一部分做进项税,一部分做待抵扣进项税
2022-12-06 23:22:33
袁老师:回复朴实的花瓣它是留作下期再参与抵扣的
2022-12-06 23:43:49
朴实的花瓣:回复袁老师 下期抵扣怎么做分录
2022-12-06 23:56:03
袁老师:回复朴实的花瓣转入应交税费--进项税额
2022-12-07 00:19:51
朴实的花瓣:回复袁老师 我们公司现在在筹建,没有销售额,所以没有销项,我看代账会计大额进项税都是先做百分之60,待抵扣百分之40
2022-12-07 00:45:48
袁老师:回复朴实的花瓣是的固定资产,就是第一年抵扣60%,第二年抵扣40%,税法规定的
2022-12-07 01:15:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 随风 发表的提问:
当期应退税额为153630.22,当期免抵税额是39665.05,会计分录怎么做
借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额)
8楼
2022-12-06 23:58:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 小涛 发表的提问:
公司免抵退税款会计分录怎么做?
借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额)
9楼
2022-12-07 01:16:19
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小涛:回复邹老师 那多余的进项额呢?我该怎么处理呢老师
2022-12-07 01:39:15
邹老师:回复小涛你好,多余的结转以后抵扣,不需要特地做分录
2022-12-07 02:03:15
小涛:回复邹老师 @邹老师:一直挂账上吗?不要转出到其他科目吗?这样结余数额比较大
2022-12-07 02:26:21
邹老师:回复小涛你好,不需要的,挂账就可以了
2022-12-07 02:37:03
小涛:回复邹老师 @邹老师:好的,谢谢!
2022-12-07 02:48:40
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 诚心的芝麻 发表的提问:
取得免税苗木票抵扣的会计分录怎么做
你好,免税苗木用于什么啊
10楼
2022-12-07 02:35:45
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 汤糖糖 发表的提问:
生产型企业出口退税会计分录怎么做?1.退税完成的会计分录?2.免抵的会计分录?谢谢
同学你好 1、货物出口并确认收入实现时   借:应收账款/银行存款等     贷:主营业务收入/其他业务收入等   2、月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额   借:主营业务成本     贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)   3、月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”   借:其他应收款——应收补贴款     贷:应交税费——应交增值税(出口退税)   4、月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额   借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)     贷:应交税费——应交增值税(出口退税)   5、收到出口退税款时   借:银行存款     贷:其他应收款——应收补贴款
11楼
2022-12-07 03:53:01
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汤糖糖:回复朴老师 老师:退税额大于未抵扣税额时,是不是直接用5啊。不需要做进项税额转出这个分录
2022-12-07 04:23:10
朴老师:回复汤糖糖嗯 这个就不用转出了
2022-12-07 04:46:35
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 雨中漫步 发表的提问:
蔬菜免税进项怎么做会计分录?还有免税销项怎么做会计分录哦?
1、免税进项: 借:库存商品 贷:银行存款 2、免税销项: 借:银行存款 贷:主营业务收入
12楼
2022-12-07 04:52:07
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 淡然若水 发表的提问:
购买税控盘和维护费的会计分录,如果这个月没收入不抵扣税,怎么做会计分录?还是什么时候有税时再做分录?分录怎么做?
借:管理费用贷:现金;抵扣:借:应交税费,贷:管理费用
13楼
2022-12-07 05:45:45
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淡然若水:回复袁老师 这个月不抵扣只用做借:管理费用贷:现金对吗?下月有税需抵扣时再做借:应交税费,贷:管理费用对吗?
2022-12-07 05:59:45
淡然若水:回复袁老师 这个月没税什么时候把820元填写到申报表里面?
2022-12-07 06:29:40
袁老师:回复淡然若水是的,对的,不抵扣时候不用填的
2022-12-07 06:58:48
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
免抵退核销后,生成的应调免抵退金额若为正数,下期没有出口业务的话,如何做会计分录 这次核销已是最后核销,下期没有任何出口业务,以后绝对没有的情况下如何做会计分录
你好,如果是正数的,要增加免抵税额,计提附加税后交附加税就可以了
14楼
2022-12-07 06:57:45
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
免抵退核销后,生成的应调免抵退金额若为正数,下期没有出口业务的话,如何做会计分录 这次核销已是最后核销,下期没有任何出口业务,以后绝对没有的情况下如何做会计分录
你好,如果是正数的,要增加免抵税额,计提附加税后交附加税就可以了
15楼
2022-12-07 08:11:30
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