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为什么有的会计不做免抵分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 爱笑的香氛 发表的提问:
税控系统抵减免税费的会计分录
您好 请问收到发票的时候分录怎么写的
91楼
2022-12-26 10:00:35
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.42w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
,为什么银行存款提现不需要做预算会计分录,而零余额提现要做预算会计分录?
银行取现因为都是资金结存同一个分录的借贷,所以不需要做预算会计分录的
92楼
2022-12-26 10:30:18
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小鱼儿:回复家权老师 非同级财政拨款收入 算是纳入预算管理的资金吗?
2022-12-26 11:01:56
家权老师:回复小鱼儿是的,算是纳入预算管理的资金
2022-12-26 11:12:39
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 内向的大米 发表的提问:
你好 火车票抵扣税额怎么做会计分录,抵扣时怎么做会计分录
你好,借管理费用――差旅费 借应交税费――应交增值税――进项税额 贷银行存款等
93楼
2022-12-26 10:56:59
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徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ Vicky7.18 发表的提问:
你好,老师。这个会计学堂分录有点看不懂,为什么要用红字做了这笔分录。什么是简易计税呢,为什么不做应交税费-应交增值税进项税额1045.62元
简易计税方法下,是没有进项和销项概念的,因为都是直接按照税率进行交税,红字那笔是因为对方给你开了普通发票,这笔可以冲减你的费用和税金,所以用红字进行冲减。
94楼
2022-12-27 09:36:15
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Vicky7.18:回复徐璐老师 老师,你的意思是,简易计税下面即使开了专票,也是不能够抵扣的。都是计入到应交税费-简易计税科目,是吗
2022-12-27 10:26:04
Vicky7.18:回复徐璐老师 如果社保,和工资开具了专票了的话,是不是就不用做这个红字分录了1866.40元
2022-12-27 10:40:52
Vicky7.18:回复徐璐老师 老师,简易计税和差额计税的区别是什么
2022-12-27 11:00:44
徐璐老师:回复Vicky7.18是的,简易计税下,一般是不能收专票的,只能收普票,如果收到专票,也只能作为普票处理。 简易计税方法,又称简易征收,即简易征税办法,是增值税一般纳税人,因行业的特殊性,无法取得原材料或货物的增值税进项发票,所以按照进销项的方法核算增值税应纳税额后税负过高,因此对特殊的行业采取按照简易征收率征收增值税。 增值税差额征税是指一般纳税人采用购进扣税法计算应纳增值税。即纳税人以取得的全部价款和价外费用扣除支付给其他纳税人的规定项目价款后的销售额来计算税款的计税方法。
2022-12-27 11:14:00
Vicky7.18:回复徐璐老师 老师,那为什么社保和工资不开专票呢
2022-12-27 11:30:46
Vicky7.18:回复徐璐老师 我没有接触过这种业务,目前在学习中,麻烦老师讲解了,谢谢
2022-12-27 11:54:19
徐璐老师:回复Vicky7.18现在人力资源代发的公司一般都是选择简易计税,这样税率会比较低,这样有利于降低成本,这也是国家给予的优惠政策,所以都开具的是普票,如果是专票的话,人力资源公司几乎是没有什么进项税额的,这样销项就没办法进行抵扣,税负自然就大了。
2022-12-27 12:18:59
Vicky7.18:回复徐璐老师 好的,谢谢老师的讲解
2022-12-27 12:31:18
徐璐老师:回复Vicky7.18不客气的,祝同学工作顺利。
2022-12-27 12:42:09
Vicky7.18:回复徐璐老师 老师,请问一下,银行扣缴的账户管理费30元计入什么科目,谢谢
2022-12-27 13:07:57
徐璐老师:回复Vicky7.18可以计入财务费用科目,同学,如果是新的问题了,麻烦要重新提问哦。
2022-12-27 13:27:57
Vicky7.18:回复徐璐老师 好的,谢谢
2022-12-27 13:43:53
徐璐老师:回复Vicky7.18不客气的,祝同学工作顺利。
2022-12-27 14:11:39
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 阳光总在风雨后 发表的提问:
老师好,小规模代开专票怎么做分录?有时候附加税会自动减免,减免和不减免分别怎么做分录?
同学你好 正常确认收入就可以 专票不减免附加税
95楼
2022-12-27 09:57:49
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阳光总在风雨后:回复钟存老师 有时候会减免教育税附加和地方教育税附加的
2022-12-27 10:25:47
钟存老师:回复阳光总在风雨后开发票就要确认收入 根据收入的占比情况 确认是主营业务收入还是其他业务收入 然后确认增值税 附加税不征收及不需要确认计入“税金及附加”
2022-12-27 10:47:51
梁老师
职称:注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
5.00
解题: 0.16w
引用 @ swlnuaa 发表的提问:
购买税控盘的会计分录怎么做,现在没有销项,暂不抵扣
借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:管理费用
96楼
2022-12-27 10:20:51
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swlnuaa:回复梁老师 应交税费减免税费是到抵扣的时候做,还是现在就做
2022-12-27 10:33:42
梁老师:回复swlnuaa现在就可以做了,不需要等到有销项税额在做账。而且增值税没有收入,有进项也要申报的
2022-12-27 10:47:22
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Vicky7.18 发表的提问:
你好,老师。这个会计学堂分录有点看不懂,为什么要用红字做了这笔分录。什么是简易计税呢,为什么不做应交税费-应交增值税进项税额1045.62元
这个是劳务派遣的业务,用红字分录,表示的意思,其实就是差额计税了,通过确认可抵扣的税额,冲减主营业务成本金额。 这个业务处理没有采用差额计税,而是分别开具了普票和专票,各自都适用了简易计税5%,其实可以整体开具差额计税发票的。
97楼
2022-12-27 10:34:15
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Vicky7.18:回复张艳老师 是不是差额开票的税率都是5%,为什么开的普票还能够抵税呢。为什么开的专票2990.75元,不能够抵减增值税呢
2022-12-27 10:59:18
Vicky7.18:回复张艳老师 还有老师,简易计税与差额计税的区别是什么呢
2022-12-27 11:24:51
张艳老师:回复Vicky7.181、是的,都是5%,因为选择的是简易计税。 2、开普票部分是就是根据差额计税,冲抵了主营业务成本,会减少部分税款。 3、开专票部分,就是正常收取的服务费收入了,这个是要缴纳增值税的。
2022-12-27 11:42:09
Vicky7.18:回复张艳老师 但是,老师。应交税费-简易计税,这个里面4857.15元,包括了开普票的税额1866.4元了哈,不是开普票不要交税的吗,怎么又算进去了呢
2022-12-27 11:53:16
张艳老师:回复Vicky7.18您把这个实操的网址发一下,告诉老师是第几个业务,帮您看一下。我没有接触过劳务派遣业务,只是稍微懂得一些,您单独向老师提问了,我不能辜负您嘛。
2022-12-27 12:10:56
Vicky7.18:回复张艳老师 https://lx.kuaizhang.com/wenda/18271
2022-12-27 12:26:00
Vicky7.18:回复张艳老师 是在全盘账,服务业,人力派遣(一般纳税人,差额简易计税)
2022-12-27 12:37:58
张艳老师:回复Vicky7.18这个劳务派遣的业务,开具普票是不交税的,而且还可以享受差额征税,并且开具普票的税额是可以抵减税款的,所以在分录中才会显示红字的应交税费金额 。 您可以通过最后填写增值税申报表找到感觉的。 老师能帮您解答的就这些了,太细的,恐怕所学不足以回复您,还请见谅! 其实这个业务,我个人理解发票直接开成差额计税的会更好。
2022-12-27 12:58:00
Vicky7.18:回复张艳老师 好的
2022-12-27 13:21:19
张艳老师:回复Vicky7.18感谢您的理解,祝您学习愉快,工作顺利!!
2022-12-27 13:50:25
Vicky7.18:回复张艳老师 老师,银行扣缴的账户管理费30元计入什么科目,谢谢
2022-12-27 14:12:27
张艳老师:回复Vicky7.18计入财务费用-手续费科目核算。
2022-12-27 14:42:15
Vicky7.18:回复张艳老师 好的,谢谢
2022-12-27 14:56:06
张艳老师:回复Vicky7.18您客气了,祝您学习愉快,工作顺利!!
2022-12-27 15:12:29
Vicky7.18:回复张艳老师 你好,老师。我同事为什么计提工资时,不直接计入应付职工薪酬-职工工资科目23975.52元,而是把贷方拆分了2个科目,贷方还有个应交税费-应交个人所得税52.8。谢谢
2022-12-27 15:32:46
Vicky7.18:回复张艳老师 老师,我的理解是计提时,税费不用计提了吧,直接写成这样的分录就可以了吧
2022-12-27 15:54:41
Vicky7.18:回复张艳老师 写成我这样的分录对吗
2022-12-27 16:09:04
张艳老师:回复Vicky7.18是的,您的理解是正确的。 个人所得税不是计提的,而且个税是员工个人负担的,是在实际发放工资时,代扣代缴个人所得税的。
2022-12-27 16:20:10
Vicky7.18:回复张艳老师 比方说,公司员工报销,给我的账号错了,钱汇出去了,又退回来了,我这样做分录对嘛,谢谢
2022-12-27 16:50:01
Vicky7.18:回复张艳老师 麻烦老师看一下,谢谢
2022-12-27 17:07:48
Vicky7.18:回复张艳老师 要不要用红字表示呢,什么情况下用红字表示,麻烦老师说一下,谢谢了!
2022-12-27 17:32:30
张艳老师:回复Vicky7.18将之前的分录红字冲销一下,再重新做一遍。
2022-12-27 17:42:41
张艳老师:回复Vicky7.18需要做更正的时候,使用红字分录。
2022-12-27 18:04:24
张艳老师:回复Vicky7.18如果您另有单独的问题,建议您重新进行提问,这样会影响老师接其他同学的问题,感谢您的理解。
2022-12-27 18:29:23
Vicky7.18:回复张艳老师 好的,老师。那我这样做对吗,回单都已经收到了
2022-12-27 18:42:34
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 薇薇 发表的提问:
差旅机票抵扣的有关会计分录怎么做?
借差旅费 进项税额 贷库存现金 ,就是多进项税额这个
98楼
2022-12-27 10:53:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 学堂用户iakcum 发表的提问:
出口企业,不能抵扣的怎么做会计分录
同学你好 外贸出口企业吧
99楼
2022-12-28 10:15:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 发表的提问:
老师,一般纳税人申报时抵扣的如果抵扣不完有留抵扣的要做会计分录吗,怎么做
你好,有留抵税额不用做分录。有应纳税额才需要做结转未交增值税的分录
100楼
2022-12-28 10:29:14
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 孙文 发表的提问:
老师购买金税盘的全额抵扣分录是不没有可抵扣的销项时不用做,只做一个购买分录就行吧?抵扣分录什么时候抵扣什么时候做?
对的 抵扣的分录需要交增值税的时候抵扣,抵扣当月做
101楼
2022-12-28 10:53:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小U 发表的提问:
老师···防疫补贴的会计分录怎么写?还有减免的单位社保的会计分录?和增值税减免到1%的会计分录怎么写?
借银行 贷其他收益/营业外收入,减免社保不做账,按需要交去计提就可以,减免1% 这个做应交增值税就做1%
102楼
2022-12-29 09:13:09
全部回复
小U:回复maize老师 营业外收入-政府补助是吗?
2022-12-29 09:26:36
maize老师:回复小U是的额,是的,是的,是的,
2022-12-29 09:55:51
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ jlljyayes 发表的提问:
稳岗补贴的会计分录,只做1和3不就行了,为什么还有中间一步?
这个你可以不用做
103楼
2022-12-29 09:33:13
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 橙饼浩 发表的提问:
出售二手车怎么做会计分录,需要做减免税会计分录吗
你好; 你是小规模还是一般纳税人?
104楼
2022-12-29 10:02:16
全部回复
橙饼浩:回复meizi老师 一般纳税人
2022-12-29 10:31:04
meizi老师:回复橙饼浩 你好; 一般纳税人没有说减免的。 你抵扣了进项税 按13%缴纳的 。    1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理    贷资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)  
2022-12-29 10:50:23
橙饼浩:回复meizi老师 不用做进项税额转出会计分录是吧
2022-12-29 11:13:02
橙饼浩:回复meizi老师 不用做进项税额转出吧
2022-12-29 11:25:51
meizi老师:回复橙饼浩你好;  这个不用的; 是的。 不用做    
2022-12-29 11:46:17
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 朱陈燕 发表的提问:
你好,这个实操为什么不可以这么做会计分录
计提工资时,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资,发放时:借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
105楼
2022-12-29 10:24:22
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