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为什么有的会计不做免抵分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 孙雅韵S2Y 发表的提问:
老板让我做会计分录,会计分录是什么,怎么做的?
会计分录 会计分录是指对某项经济业务标明其应借应贷账户及其金额的记录,简称分录。按照所涉及账户的多少,分为简单会计分录和复合会计分录。 简单会计分录指只涉及一个账户借方和另一个账户贷方的会计分录,即一借一贷的会计分录; 复合会计分录指由两个以上(不含两个)对应账户所组成的会计分录,即一借多贷、一贷多借或多借多贷的会计分录。 会计分录的编制步骤: 第一,分析经济业务涉及的是资产(费用、成本)还是权益(收入); 第二,确定涉及到哪些账户,是增加还是减少; 第三,确定记入哪个(或哪些)账户的借方、哪个(或哪些)账户的贷方; 第四,确定应借应贷账户是否正确,借贷方金额是否相等。
226楼
2023-02-21 09:08:59
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孙雅韵S2Y:回复庄老师 那这块内容具体去哪里看,搜索哪块课程?实操练习是哪块?不知道怎么学习操作会计分录
2023-02-21 09:28:02
庄老师:回复孙雅韵S2Y你好,在会计学堂里有这样的实务操作
2023-02-21 09:51:37
孙雅韵S2Y:回复庄老师 搜索实务操作里面哪块内容?我都不懂会计分录,实务操作我也不会怎么弄
2023-02-21 10:10:23
庄老师:回复孙雅韵S2Y你好,慢慢学,学习是一个过程,先学习会计分录和会计科目,
2023-02-21 10:27:47
孙雅韵S2Y:回复庄老师 我知道,但关键我这会计分录和会计科目我去哪里学,我问的就是这个,就是不知道去哪里学,搜的标题又是哪个?
2023-02-21 10:57:38
庄老师:回复孙雅韵S2Y你好,要先在会计学堂里学习基础班
2023-02-21 11:14:51
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 含糊的睫毛 发表的提问:
饭店免单直接做成本的会计分录怎么做
你好!应该是计入销售费用,酒店是倒挤成本如果想做成本不要确认收入不做账务处理就可以
227楼
2023-02-22 08:19:37
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 吴美丽 发表的提问:
请问老师平常做账当中,我看会计他们好像都没有做会计分录,直接根据凭证做分录,这是为什么呢?
你根据凭证做分录,这个分录就是会计分录
228楼
2023-02-22 08:48:54
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吴美丽:回复辜老师 还是不太理解的
2023-02-22 09:11:28
吴美丽:回复辜老师 那固定资产折旧、摊销这些怎么做呢?
2023-02-22 09:28:18
辜老师:回复吴美丽你根据你的资产,计算出每期折旧额,然后在账务处理
2023-02-22 09:46:22
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ hayjhj 发表的提问:
取得增值税专用发票,本月不认证抵扣需要入账吗?分录怎么写?有些会计不认证就不入账?为什么?
您好,如果不认证的话可以进入应交税费-待认证进项税额
229楼
2023-02-22 09:08:59
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hayjhj:回复文老师 我用的其他应收款-待抵扣进项税,认证后转到应交税费-增值税进项税
2023-02-22 09:27:39
hayjhj:回复文老师 那些不入账的财务是做账习惯还是出于什么考虑呢?
2023-02-22 09:47:21
文老师:回复hayjhj您好,正规做法是我用的那个科目
2023-02-22 10:01:08
hayjhj:回复文老师 嗯,谢谢
2023-02-22 10:18:12
文老师:回复hayjhj不客气,这是我们的职责所在
2023-02-22 10:37:20
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ ?花儿朵朵 发表的提问:
计提的增值税减免的时候怎么做会计分录
小规模减免是吗?不用计提的借应交税费-应交增值税贷营业外收入
230楼
2023-02-23 08:27:37
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?花儿朵朵:回复答疑郭老师 有一种就是本来是上个季度冲减了一笔收入,但是申报的时候这笔收入不能在当月冲减,所以那笔收入的税当时也减了,相当于少计提了增值税,那这个季度缴纳增值税的时候怎么做分录啊
2023-02-23 08:52:12
答疑郭老师:回复?花儿朵朵开了负数发票还是怎么了,为啥不能在当月冲减
2023-02-23 09:21:47
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 没有开票,是无票收入,税务局的系统里不认,我们一直都是开票的收入,但是上个月会计把一笔银行的退款误做成收入了
2023-02-23 09:47:32
答疑郭老师:回复?花儿朵朵你账上做了收入删除就可以 上个月退款收入这月红冲,借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数
2023-02-23 10:17:13
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 收入冲红了,比方说本来这个月开票的收入应该交2000的税,结果会计是一开始都放在收入里,月末做个结转税金的凭证,就是说她这个凭证里税金少做了,实际交的税比凭证里做的多,多交的这么部分应该怎么做分录
2023-02-23 10:29:25
答疑郭老师:回复?花儿朵朵红冲收入的同时税金也红冲,比如收入100,交税10 会计做了120、交税12 你这月红冲收入20,税额也跟着减少2
2023-02-23 10:48:35
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 可能我没说清楚,就是说收入和税金已经红冲了,但是税务局不让上个季度无票收入的税金来抵这个季度开票收入的税金,所以税金多交了当时红冲的那部分,现在账上应交税金就多了一笔缴纳的数,资产负债表里应交税金是个负数
2023-02-23 11:16:58
答疑郭老师:回复?花儿朵朵那你红冲无票收入的税金不给退不抵扣怎么处理?
2023-02-23 11:45:08
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 我们是小规模纳税人不能抵扣,这个季度交税的时候就按实际开票金额交的税,红冲的那部分税是上个季度的事情了,税务局说不能抵减
2023-02-23 11:55:42
答疑郭老师:回复?花儿朵朵无票收入这部分你们交了税吗?
2023-02-23 12:13:39
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 没有
2023-02-23 12:35:34
答疑郭老师:回复?花儿朵朵借应交税费-应交增值税负数贷营业外收入负数
2023-02-23 13:00:30
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 盛夏光年 发表的提问:
请问申报10月份的时候进行了加计抵减10元,那么会计分录如何写,上一个月不知道有这种情况,所以加计抵减这块没有计提,现在怎么做会计分录呢
(1)抵减前的应纳税额大于零,且大于当期可抵减加计抵减额的,当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减. 借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益银行存款 (2)抵减前的应纳税额大于零,且小于或等于当期可抵减加计抵减额的,以当期可抵减加计抵减额抵减应纳税额至零.未抵减完的当期可抵减加计抵减额,结转下期继续抵减. 借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益
231楼
2023-02-23 08:40:20
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盛夏光年:回复朴老师 那我账上的应交增值税~销项税贷方就和应交税费~未交增值税贷方不一致了,不平了怎么办,我的未交增值税金额数如果跟销项金额数不一致,年底结转就不平了呢
2023-02-23 09:13:14
朴老师:回复盛夏光年1、如果销项税额大于进项税额,应交税费-应交增值税下面的明细科目全部结平: 借:销项税额 贷:进项税额 贷:转出未交增值税 2、如果进项税额大于销项税额,根据销项税额的金额编制如下分录: 借:销项税额 贷:进项税额
2023-02-23 09:36:22
盛夏光年:回复朴老师 请问小企业准则没有其他收益科目,加计抵减一部分增值税我怎么做分录呢
2023-02-23 09:56:21
朴老师:回复盛夏光年这个用营业外收入不是做其他收益,小准则没有其他收益
2023-02-23 10:17:54
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户bm83sa 发表的提问:
留抵退税的会计分录怎么做
你好您好,借银行存款贷进项税额转出。
232楼
2023-02-23 08:51:11
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
请问加计抵减的会计分录怎么做
借应交税费-应交增值税-加计抵减 贷营业外收入
233楼
2023-02-23 09:05:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 发表的提问:
老师,免征增值税的会计分录怎么做
你好,是小规模纳税人收入符合条件而免征的增值税吗?
234楼
2023-02-24 08:30:38
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云:回复邹老师 是的老师
2023-02-24 08:41:07
邹老师:回复你好 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
2023-02-24 08:58:46
云:回复邹老师 没有超过15万的增值税
2023-02-24 09:24:42
邹老师:回复你好,小规模纳税人收入符合条件而免征的增值税,账务处理是 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免      (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-02-24 09:54:26
云:回复邹老师 附征税呢
2023-02-24 10:14:17
云:回复邹老师 没有疑问
2023-02-24 10:29:22
邹老师:回复你好,增值税免征了,附加税也就免征的 附加税免征了就不需要做计提分录了 
2023-02-24 10:57:29
云:回复邹老师 好的谢谢老师
2023-02-24 11:15:30
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-24 11:31:10
云:回复邹老师 老师您好
2023-02-24 11:47:14
云:回复邹老师 我还有一个问题
2023-02-24 12:17:10
邹老师:回复同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答,谢谢配合。
2023-02-24 12:27:46
云:回复邹老师 有一个公司是建筑服务业,在超市买的吃的东西可以做费用吗
2023-02-24 12:51:32
云:回复邹老师 好的老师
2023-02-24 13:15:03
邹老师:回复祝你学习愉快,工作顺利!
2023-02-24 13:34:25
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小茹 发表的提问:
卖菜,开的免税发票,会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:营业收入 应交税费-增值税-销 借:应交税费-增值税-销 贷:营业外收入-减免税额
235楼
2023-02-24 08:37:47
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 一花一世界 发表的提问:
债权人豁免债务的会计分录怎么做
你好 债权人 借:营业外支出 贷:应收账款 债务人 借:应付账款 贷:营业外收入
236楼
2023-02-24 09:03:00
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 坐看云起 发表的提问:
老师,拿到购买金税盘的专用发票我们当期不抵扣以后再抵扣进项税额用做会计分录吗?分录是什么?
借:管理费用 贷:银行存款 以后需要抵减了 做 借:应交税费--应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 或可以将这两个分录一起做,是不是抵减,何时抵减在纳税申报表中体现《税款减免表》
237楼
2023-02-26 17:38:01
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坐看云起:回复张艳老师 明白了,谢谢刘老师,另外,我们收到的其他的进项抵扣联,若是后期才用于抵扣在收到时,是不是要将进项税额做进”应交税费--待抵扣进项税额“?
2023-02-26 18:10:04
坐看云起:回复张艳老师 还有刘老师,我做增值税减免税款是不是金税盘的全部价款(价、税合计的金额)都可以抵扣增值税?这张进项发票用不用做认证?
2023-02-26 18:36:36
张艳老师:回复坐看云起1、放到应交税费--待认证进项税额科目 2、是价税合计金额可以全额抵减应纳税额,这张发票不用认证,认证的话就只能抵扣进项税额了。
2023-02-26 18:54:51
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 佳泽 发表的提问:
老师,增值税减免的会计分录怎么做?
借应交税费-应交增值税贷营业外收入
238楼
2023-02-26 18:00:22
全部回复
郭老师:回复佳泽小规模季度30万免税
2023-02-26 18:15:49
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 最初 发表的提问:
加计抵减会计分录怎么做?
服务行业的那个吗?借费用,进项,加计扣除贷银存,其他收益
239楼
2023-02-26 18:05:30
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 9080913+园园 发表的提问:
小规模减免税额的会计分录怎么做的
借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税 借:管理费用 负数
240楼
2023-02-26 18:22:11
全部回复

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