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结转应交增值税科目会计分录
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 李芳芳 发表的提问:
应交税费增值税的科目是不是月末进项和销项都要结转到 应交增值税-转出未交增值税科目,然后如果应交增值税-转出未交增值税 科目是借方余额是留底,就不用转到 应交税费-未交增值税,如果是贷方余额就转到应交税费-未交增值税
你好,无论借方贷方都要转,如贷方余额分录是借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税,借方余额则到分录
166楼
2023-02-05 10:39:20
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
顺增值税进项税额转出的分录要怎样做才对?借:原材料或费用类科目 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)这个最后要不要做应交税费--应交增值税(进项税额转出)的结转?
你好,不用,年末再将明细与销项,进项等明细清零就可以了
167楼
2023-02-05 11:02:28
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 灰常骄傲 发表的提问:
老师,请问一般纳税人月底,应交增值税(销项税)要结转到哪个会计科目?
你好,应交税费未交增值税的啊
168楼
2023-02-05 11:22:45
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灰常骄傲:回复龙枫老师 麻烦老师给我一个具体的分录,谢谢
2023-02-05 12:02:36
龙枫老师:回复灰常骄傲月底增值税要结转本月未交增值税,结转过程如下: 1、结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-02-05 12:16:14
灰常骄傲:回复龙枫老师 好的,谢谢老师
2023-02-05 12:42:15
龙枫老师:回复灰常骄傲感谢您的提问如果满意请给五星谢谢
2023-02-05 12:52:26
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 陌上花开 发表的提问:
结账增值税时候,应交税费-应交增值税-进项税额转出 这个科目转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 还是直接转到 应交税费-未交增值税
应交税费-应交增值税-进项税额转出转入 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
169楼
2023-02-05 11:33:00
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陌上花开:回复辜老师 应交税费-应交增值税-减免税额 呢转去哪里
2023-02-05 11:52:35
辜老师:回复陌上花开也是结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-02-05 12:19:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 祁林飞 发表的提问:
老师,具体哪些科目,要结转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税里面
月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
170楼
2023-02-06 08:44:49
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祁林飞:回复宋生老师 老师,我问的是从哪些“应交税费——应交增值税 的 三级科目 转入到应交税费-应交增值税-转出未交增值税里面
2023-02-06 09:07:07
宋生老师:回复祁林飞您好!没有的。进项与销项的差额就是这个数。
2023-02-06 09:26:03
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 小雨点 发表的提问:
月末应交税费/转出未交增值税和应交税费/未交增值税这2个科目怎么结转
你好,月末这2个科目的的金额应该是一样的,次月缴纳增值税就平掉了,不需要结转的。
171楼
2023-02-06 09:08:50
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 00 发表的提问:
到年底,应交增值税-应交增值税-转出未出交增值税,这个科目到年底时需要结转吗?
你好,结转到应交税费-未交增值税科目。
172楼
2023-02-06 09:24:28
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 麦子~ 发表的提问:
应交税费-未交增值税,和应交税费-(转出未交增值税)的区别,怎么运用这两个科目呢!计提增值税的分录怎么写
你好 增值税在发生的时候确认就可以了 看下老师发的图片 你就可以清楚两者之间的区别了
173楼
2023-02-06 09:41:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 发表的提问:
如果当月应缴增值税额为负数或为0,月末结转应交未交增值税时,会计分录如何写
您好 当月应缴增值税额为负数或为0 进项税额大于销项税额 或者等于销项税额 不用做账务处理 进项税额大于销项税额 进项税留底 留待下期继续抵扣
174楼
2023-02-07 08:55:44
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 方陈许 发表的提问:
老师,我们公司应交税费-已交税金科目下一余额一直在累加,请问要怎么结转呀?本月交上月的增值税该怎么做会计分录呢?
您好,借 应交税费 未交增值税 贷银行存款(本月交上月的) 要看下已交税费是交的什么
175楼
2023-02-07 09:23:23
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方陈许:回复小黎老师 上一个会计每月交增值税的时候直接借已交税金贷银行存款,然后已交税金这个科目就一直在累计了
2023-02-07 09:38:48
小黎老师:回复方陈许您好,那这个科目就应该是 未交增值税,这个科目可以跟最终的 应交税费,应交增值税 未交增值税 进项抵减
2023-02-07 09:57:48
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 豆儿 发表的提问:
应交税费 -应交增值税(已交税金)科目年底怎么结转?
你好,和应交增值税的其他子目一起转到转出未交增值税或者转到转出多交增值税
176楼
2023-02-07 09:29:36
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豆儿:回复徐阿富老师 如果认证就必须入账 那么应交税费-待认证进项税额是用来核算什么内容
2023-02-07 09:45:30
豆儿:回复徐阿富老师 应交税费_应交增值税的十个专栏年底都应该结平是吧
2023-02-07 09:57:54
徐阿富老师:回复豆儿你好,那就用不到这个科目了啊
2023-02-07 10:17:12
豆儿:回复徐阿富老师 刚发错了
2023-02-07 10:27:42
豆儿:回复徐阿富老师 应交税费_应交增值税的十个专栏年底都应该结平是吧
2023-02-07 10:45:21
徐阿富老师:回复豆儿你好,有应交增值税的就不会全部都平啊,
2023-02-07 11:09:10
豆儿:回复徐阿富老师
2023-02-07 11:25:55
徐阿富老师:回复豆儿你好,这个的意思就是应交增值税各子目都有转到应交税费-未交增值税子目中去
2023-02-07 11:41:20
徐阿富老师:回复豆儿年末还有增值税需要在1月份缴纳呢,应交税费-未交增值税科目还有余额额
2023-02-07 12:10:14
豆儿:回复徐阿富老师 明白了 谢谢
2023-02-07 12:27:09
徐阿富老师:回复豆儿恩,祝你工作顺利,请为我五星评价,谢谢
2023-02-07 12:43:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 香香 发表的提问:
进项税额转出,可不可以也结转到应交税费应交增值税未交增值税科目去
结转到转出未交增值税,和进项销项做法一样
177楼
2023-02-07 09:38:59
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香香:回复郭老师 好,谢谢
2023-02-07 09:55:51
郭老师:回复香香不客气
2023-02-07 10:18:33
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 画娥眉 发表的提问:
老师,一般纳税人月末结转增值税的分录和下月初结转的增值税分录缴交的会计分录怎么出
一、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 二、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 三、下月交税时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款(或库存现金)
178楼
2023-02-08 08:27:30
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画娥眉:回复江老师 那不是有个已交增值税的科目吗?要怎么用
2023-02-08 08:54:00
江老师:回复画娥眉如果是税,有“应交税费——应交增值税(已交税金)”这个一般是施工企业用。
2023-02-08 09:19:31
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 白茶 发表的提问:
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目会计处理是什么样的?
给您列一个完整的分录,您哪里有疑问,我们再交流 如果计算当月需要交纳增值税的情况下(即,销项大于进项的情况),是要结转增值税的 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 次月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 进项税额大于销项税额,月末形成留抵税额的情况,是不需要做结转增值税分录的。
179楼
2023-02-08 08:55:28
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白茶:回复张艳老师 老师,我明白了,很清楚,谢谢你,那进项大于销项留抵的话会计分录不用处理吗?报税的时候有留底要怎么弄呀?
2023-02-08 09:28:26
张艳老师:回复白茶那进项大于销项留抵的话会计分录不用处理吗?-------是的,无需做增值税结转分录 报税的时候有留底要怎么弄呀?---申报表会自动形成留底税额,用于抵扣以后期间需要交纳的增值税的。
2023-02-08 09:42:24
白茶:回复张艳老师 是的自动留抵了,但是我看我报税的时候前期留抵的一直放在留抵哪里
2023-02-08 10:02:05
白茶:回复张艳老师 这样的话我是要进行什么操作才能去抵扣吗?
2023-02-08 10:31:00
张艳老师:回复白茶只要您以后申报期是属于缴纳增值税的情况,申报表就会自动抵减以前期间的留抵税额了。
2023-02-08 11:00:18
白茶:回复张艳老师 哦哦,老师,我明白了,就是说留抵的这个不用我操作,直接申报的时候就会抵扣,会计分录也不用结转
2023-02-08 11:21:36
张艳老师:回复白茶是的,是这样理解的。
2023-02-08 11:35:18
白茶:回复张艳老师 谢谢老师,你们不收红包哦,我发你一个被拒了,我觉得你讲的很清楚
2023-02-08 11:48:59
张艳老师:回复白茶您可以给老师送“心意”,非常感谢您的赞许。祝您学习愉快,工作顺利!!
2023-02-08 12:00:38
白茶:回复张艳老师 哦哦,我送了你收到了吗?我看我微信是有支付的,但是怎么又反应失败了呢
2023-02-08 12:23:16
张艳老师:回复白茶非常感谢您的心意,老师已经收到了。会计学堂只能通过学员送”心意“的,不能使用**支付,因为老师为学员服务,是我们的工作。 再次感谢您的鼓励,以后如果有其他问题,可以使用微+信小程序”会计问“向老师单独提问,我们一起交流探讨。
2023-02-08 12:43:24
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 温暖 发表的提问:
老师:我们升级为一般纳税人了!有简易计税和一般计税项目!请问“应交增值税”科目如何应用?期末如何结转?结转分录麻烦老师告诉我一下!谢谢!
你好把 应交税费-简易计税 -未交增值税 一般计税结转:借:应交税费-销项税额 贷:应交税费-进项税额 应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
180楼
2023-02-08 09:09:54
全部回复
温暖:回复小惑老师 进项税转出如何处理分录?
2023-02-08 09:37:01
温暖:回复小惑老师 如果有进项税转出需要做分录怎么做呢?
2023-02-08 09:53:00
温暖:回复小惑老师 认证抵扣如何做分录呢?
2023-02-08 10:17:20
小惑老师:回复温暖抵扣 借:成本费用 进项税额 贷银行存款 转出 借:成本费用 贷:进项税额转出
2023-02-08 10:46:07

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