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结转应交增值税科目会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ Karma善之 发表的提问:
月末结转应交增值税时,是将销项税减进项税的差额转入应交增值税-转出未交增值税,还是将销项税和进项税的当月发生额分别转入该科目,再转入应交税费-未交增值税?还是将销项税和进项税的发生额分别直接转入应交税费-未交增值税,使应交增值税下明细科目都无余额?
你好,进项销项税额发生额结转到转出未交增值税,然后转出未交增值税,再结转到未交增值税里面。
286楼
2023-03-13 08:10:30
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肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 2333333 发表的提问:
预缴增值税的账务处理。企业预缴增值税时,借记“应交税费——预交增值税”科目,贷记“银行存款”科目。月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——预交增值税”科目。房地产开发企业等在预缴增值税后,应直至纳税义务发生时方可从“应交税费——预交增值税”科目结转至“应交税费——未交增值税”科目。 老师这一节我没太明白,最后都转到未交了,但是确实是交了增值税的
你好!那个意思是把减掉预缴后的转到未交,如果预缴大于应交当期就不用缴纳了。
287楼
2023-03-13 08:21:56
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肖老师:回复2333333未交在借方代表减少。
2023-03-13 08:46:57
颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 贝店邀请码:757626,快来加入我们 发表的提问:
小规模纳税人给对方开具普通发票的分录怎么做?增值税是要计入:应交税费-应交增值税 科目,还是计入:应交税费-未交增值税 科目?需要计提城建税等税目么?交税的时候应该怎么写分录
小规模开具普通发票增值税入应交税费-应交增值税 有缴纳增值税就要交附件税所以是需要计提的 交税时分录 借 应交税费-应交城建税/地方教育费/教育费附加 贷 银行存款
288楼
2023-03-13 08:38:59
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贝店邀请码:757626,快来加入我们:回复颜老师 1.计提是月底一次计提还是,每开出一张发票就要计提一次 2.遇到免税是应该怎么做分录,免增值税的分录和附加税费分录一样么? 3.如果达不到征收要求还用计提附加税么?
2023-03-13 09:13:09
颜老师:回复贝店邀请码:757626,快来加入我们可以月底累计一次计提 免税分录 借 应交税费--应交增值税(减免税款) 贷 营业外收入 一般是未缴纳增值税就不需要计提附加税
2023-03-13 09:34:16
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 无情的棒棒糖 发表的提问:
应交税费-应交增值税(减免税款) 这个科目月末如何结转
@书心 借应交税费-应交增值税-转出未缴贷应交税费-应交增值税(减免税款) 一般纳税人是这样
289楼
2023-03-14 07:52:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 珠珠 发表的提问:
你好,税控盘支付年费分录:借管理费用-办公费280,贷-银行存款280;发票到底减时:借-应交增值税-(减免税款)280.贷-管理费用-办公费;那期末结转增值税时分录怎么写,如何结转把应交增值税(减免税款)科目结转掉。
你好,把应交增值税(减免税款)科目结转掉的分录是 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(减免税款)
290楼
2023-03-14 08:06:28
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珠珠:回复邹老师 那应交税费-未交增值税金额是要写没抵扣前的吗?如交增值税380元,实际抵扣税控280后,只交100元。计提增值税款是100还是380?
2023-03-14 08:26:12
邹老师:回复珠珠你好,计提的增值税是380,实际缴纳的是100
2023-03-14 08:39:35
珠珠:回复邹老师 按未抵扣前金额380计提增值税是吧
2023-03-14 09:03:02
邹老师:回复珠珠你好,是的,是这样的
2023-03-14 09:13:26
珠珠:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-14 09:35:50
邹老师:回复珠珠不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-03-14 09:48:40
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 小科 发表的提问:
结转增值税是不是销项大于进项时 ,结转时分录做,借:应付税费 应交增值税(转出未交增值税)贷:应付税费 未交增值税
你好,分录是这样的。
291楼
2023-03-14 08:33:00
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一冉老师
职称:中级会计师,税务师
4.92
解题: 0.03w
引用 @ W.哈哈 发表的提问:
应交税费科目年末的结转分录是什么
借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税 应交税金-应交增值税如为借方余额 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税)
292楼
2023-03-15 08:01:46
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 尘埃 发表的提问:
应交税费——应交增值税(转出未交增值税)科目的余额是不是应该转入应交税费-未交增值税科目?
您好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
293楼
2023-03-15 08:17:34
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尘埃:回复宋生老师 谢谢!
2023-03-15 08:43:17
宋生老师:回复尘埃你好!不客气。
2023-03-15 08:56:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ NAN 发表的提问:
税控设备全额抵扣时,做会计分录: 借:“应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用,结转期间费用显示负数,本月利润表管理费用科目不等于本月科目余额表管理费用科目?改怎么调整?
你好,这个不需要调整,管理费用发生在贷方,会造成这种差异的
294楼
2023-03-15 08:23:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 画画 发表的提问:
老师好,结转历年年末应交增值税明细科目时,应交未交增值税是贷方余额,为什么会出现这种情况
你好,同学。 贷方余额表示 你有欠的税呢
295楼
2023-03-15 08:30:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ betty 发表的提问:
应交增值税的明细科目年末需要结转吗?
你好,是小规模还是一般纳税人
296楼
2023-03-16 07:38:13
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betty:回复邹老师 老师:是一般纳税人
2023-03-16 07:52:59
邹老师:回复betty你好,需要做相应结转的 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2023-03-16 08:15:17
betty:回复邹老师 老师:再请问一下,只有进项税额,没有销项税额,怎么结转?
2023-03-16 08:38:10
邹老师:回复betty你好,这种情况没有应纳税额是不需要结转的
2023-03-16 08:57:06
黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ ( ̄∇ ̄)江 发表的提问:
接上面同学提问,结转增值税时,能否直接进应交税费——应交增值税——未交增值税,不通过转出未交增值税科目?
结转增值税时 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
297楼
2023-03-16 07:45:44
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问:
老师,进项税如有200未抵.当月销项税50,会计分录, 销项税收1.借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税50 2.借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税50 贷:应交税费-应交增值税-进项税50 3.借:应交税费-应交增值税-销项税50 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税50,这样做分录对不对?我做完后,科目汇总时应交税费科目借方数就成100呢,不知哪错了
200是上个月的留底吗?
298楼
2023-03-16 07:56:54
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追逐我的明天。:回复郭老师 是的,上年
2023-03-16 08:22:29
郭老师:回复追逐我的明天。之前做了转出未交借方的吗
2023-03-16 08:38:58
追逐我的明天。:回复郭老师 上年有进项税留抵,现在有销项,。正常做销现分录,不用结转未交?我做上述结转,然后就出现科目汇总时出现应交税费借方100.
2023-03-16 08:52:22
追逐我的明天。:回复郭老师 没有,进项是这个月才勾选的
2023-03-16 09:12:18
郭老师:回复追逐我的明天。应该有200的进项有余额了 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项200。 借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税,50 现在已转出未交增值税余额是150。
2023-03-16 09:30:37
追逐我的明天。:回复郭老师 账上有进项额
2023-03-16 09:54:09
郭老师:回复追逐我的明天。那你把进项结转到转出,未交增值税就可以 分录我给你写了
2023-03-16 10:04:50
追逐我的明天。:回复郭老师 借,应交税费,应交增值税,转出未交增值税 贷,未交增值税。。。老师是这样吗
2023-03-16 10:20:42
郭老师:回复追逐我的明天。你好,你不需要交税,不许不用结转。
2023-03-16 10:46:29
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 发表的提问:
增值税发票税控技术维护费,入\"应交税费一增值税一减兔税款\"科目,月未需要结转到 “应交税费一增值税一转出末交增值税\"科目吗?
你好 是的 需要结转到转出未交增值税科目中去的
299楼
2023-03-16 08:20:08
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ Karma善之 发表的提问:
月末结转应交增值税时,是将销项税-进项税的差额转入应交增值税-转出未交增值税,还是分别将进项税和销项税的当月发生额转入该科目?再转入应交税费-未交增值税。
您好 月末结转应交增值税时,是将销项税-进项税的差额转入应交增值税-转出未交增值税
300楼
2023-03-16 08:29:59
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