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月底要计提和结转的会计分录
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大强老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.11w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
生产成本月底结转会计分录是怎么做的
借产成品 贷生产成本
31楼
2022-12-11 13:11:07
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程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 静心 发表的提问:
设计师的当月计提的工资,和办公费。当月要不要结转?分录?
您好!当月是要结转的,计提或者发生的时候:借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或现金 结转时:借:本年利润 贷:管理费用-工资 管理费用-办公费
32楼
2022-12-11 13:36:39
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静心:回复程小峰老师 设计师不是劳务成本吗?怎么时候结转?分录
2022-12-11 14:09:42
程小峰老师:回复静心您好!你们的设计师是工程类的设计师吗,如果是就是劳务成本,如果不是就是管理费用。是月末结转。
2022-12-11 14:21:57
静心:回复程小峰老师 装修公司。设计师和工程部工资和日常费用。做什么费用,什么时候结转,怎么结转?分录
2022-12-11 14:41:08
静心:回复程小峰老师 我的金蝶软件没有自动结转,财务报表也没体现出来?我看里面实操课程也没看到结转?
2022-12-11 14:51:44
程小峰老师:回复静心您好!日常费用:借:销售费用或管理费用 贷:银行存款或现金 ,月末结转:借:本年利润 贷:销售费用或管理费用 装修公司的设计师和工程部工资:计提工资时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资,发工资时:借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 月末结转时:借:本年利润 贷:管理费用,设计师和工程部的都是属于你们公司的员工,工资计提和发放时,直接用“应该职工薪酬”科目。
2022-12-11 15:10:45
静心:回复程小峰老师 是公司员工,看到课程不是劳务成本吗?糊涂了
2022-12-11 15:27:41
程小峰老师:回复静心您好!实际账务处理中,不需要搞那么麻烦,就直接入应付职工薪酬就可以了。理论和实践是有差别的,等你在实际工作中接触的东西多了,你就有感觉的。
2022-12-11 15:38:38
静心:回复程小峰老师 我前面是这样做的。到看到实操,和有些老师点评。说是进入劳务成本里面。
2022-12-11 16:02:27
程小峰老师:回复静心您好!劳务成本是搞工程类的企业用得多的科目,你这个装修公司是安装服务类的公司,不需要用劳务成本核算。
2022-12-11 16:26:52
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 容儿 发表的提问:
月底结转成本,会计分录应该是怎样的呢?
结转营业成本的话,借;主营业务成本 贷:库存商品
33楼
2022-12-11 13:41:59
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容儿:回复辜老师 建筑劳务公司,成本一个月只有人工工资
2022-12-11 14:06:08
辜老师:回复容儿建筑公司,你使用工程施工科目核算不
2022-12-11 14:23:38
容儿:回复辜老师 没有,因为只有工资,就直接坐到成本里了,结转是是不是就是借本年利润。贷主营业务成本-劳务费 管理费用 税金及附加?
2022-12-11 14:52:46
辜老师:回复容儿你这个月利润表科目结转到本年利润,本月都要做的
2022-12-11 15:02:46
容儿:回复辜老师
2022-12-11 15:29:58
程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 天天 发表的提问:
增值税全套会计分录。包括月底结转。
您好!销项发票:借:应收账款/银行存款/现金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 进项发票:借:库存商品/原材料/管理费用/销售费用等 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款/银行存款/现金 月末结转:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税
34楼
2022-12-12 12:01:48
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大强老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.11w
引用 @ 喜悦的朋友 发表的提问:
请问月底需要结转哪些科目?具体会计分录?怎么放置T+的自定义结转?
结转利润表的科目,全部结转到本年利润。举例,借本年利润贷主营业务收入。
35楼
2022-12-12 12:26:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 安安 发表的提问:
能给写一份 月底结转的会计分录吗 内账的
你好,具体是结转什么
36楼
2022-12-12 12:33:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 越努力越幸运 发表的提问:
问下老师,月底结转增值税的会计分录怎么做呢?如果进项税大于销项税月底还需要结转吗
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
37楼
2022-12-13 11:47:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ A 梦啊 发表的提问:
月末要结转和计提哪些东西,分录咋样
你好 需要结转的有损益 借;主营业务收入,贷;本年利润 借;本年利润,贷;主营业务成本等科目 需要计提工资,税金等 比如计提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
38楼
2022-12-13 12:16:23
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A 梦啊:回复邹老师 有发生收入时就要成本结转,那是材料转出成本或库存商品转出成本再结转利润吗
2022-12-13 12:47:00
邹老师:回复A 梦啊你好,是把销售产品的成本结转到主营业务成本,然后把主营业务成本结转到本年利润
2022-12-13 13:01:39
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 馨元 发表的提问:
增值税计提和结转的会计分录怎么做啊?
你好 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
39楼
2022-12-13 12:30:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 风铃 发表的提问:
对于月末增值税怎么结转和计提呢?有具体的会计分录吗?
你好 一般纳税人月末结转的话 : 看分录: 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
40楼
2022-12-14 12:04:53
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风铃:回复meizi老师 是不是到月末结转完成后应交税费-销项税额科目应该为0啊?
2022-12-14 12:25:07
meizi老师:回复风铃正常月末结转了 是0 的 是的
2022-12-14 12:36:40
风铃:回复meizi老师 那如果之前的会计月末没有结转,那我在此月份结转可以吗?
2022-12-14 12:50:03
风铃:回复meizi老师 我看了之前的会计凭证,在3月份记了一笔 借:应收账款 主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 然后就直接做了一个计提税金的凭证 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-12-14 13:16:08
风铃:回复meizi老师 这样做对吗?而且计提的和销项税额偏偏相差0.01元,缴款凭证上面和开具发票的销项税额就相差0.01
2022-12-14 13:44:46
meizi老师:回复风铃你好 可以的。 可以补结转的
2022-12-14 14:06:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 是你啊 发表的提问:
工资计提跟发放跟月底结转的时候如何做分录
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
41楼
2022-12-14 12:23:08
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是你啊:回复邹老师 那结转的时候呢
2022-12-14 12:35:27
邹老师:回复是你啊借;本年利润 贷;管理费用
2022-12-14 12:59:15
是你啊:回复邹老师 季度交的社保怎么结转啊
2022-12-14 13:20:42
邹老师:回复是你啊借;其他应付款 贷;银行存款
2022-12-14 13:31:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ AA艳艳 发表的提问:
老师,到月底要计提附加税吗,教育费附加税和地方教育附加税怎么计分录,月底还要结转到营业税金及附加吗
你好,如果有应纳附加税需要计提 借;营业税金及附加 贷;应交税费-教育费附加税和地方教育附加
42楼
2022-12-14 12:29:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 芳轩阁 发表的提问:
公司工会经费的计提,和结转的分录
计提时:   借:管理费用-工会经费   贷:应付职工薪酬-工会经费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-工会经费   贷:银行存款
43楼
2022-12-15 12:21:13
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 安安 发表的提问:
老师 帮我 写个 小规模 月底 结转的会计分录吧 只记账入 月底结到那里
你好,借:本年利润 贷:主营业务成本、管理费用、营业费用、财务费用、营业外支出等 借:主营业务收入 其他业务收入、营业外收入等 贷:本年利润
44楼
2022-12-15 12:33:23
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王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 好运 发表的提问:
老师,每个月除了固定资折旧,计提工资,还要有什么要计提吗?
还有一些待摊的,比如房租啊,物业费等
45楼
2022-12-15 12:52:01
全部回复
好运:回复王利老师 能不能具体点,我第一做会计工作,不知到月底要做什么的?
2022-12-15 13:24:03
王利老师:回复好运月底要对银行帐与银行对帐单核对,提折旧,摊销费用 ,计提税金,结转成本,结转损益,出报表
2022-12-15 13:48:28

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